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甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬(wàn)元,增值稅稅額3.9萬(wàn)元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬(wàn)元。高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額; (2) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項(xiàng)稅額; (3) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
4. 某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020 年7 月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1) 向某大型商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增 值稅銷售額60 萬(wàn)元,增值稅額7.8 萬(wàn)元。 (2) 將一批自產(chǎn)的高檔化妝品用作職工福利,高檔化妝品的成本8 萬(wàn)元,無 同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格,但已知其成本利潤(rùn)率為5%。(相關(guān)資料:上述高檔化妝 品適用消費(fèi)稅稅率15%) 要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計(jì)算回答問題(所有結(jié)果四舍五入保留 到小數(shù)點(diǎn)后兩位) (1) 計(jì)算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (2) 說明業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬(wàn)元,增值稅稅額3.9萬(wàn)元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬(wàn)元。高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。要求:(1)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額;(2)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬(wàn)元,增值稅稅額3.9萬(wàn)元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬(wàn)元。高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。要求:(1)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額;(2)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020 年7 月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1) 向某大型商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增 值稅銷售額60 萬(wàn)元,增值稅額7.8 萬(wàn)元。 (2) 將一批自產(chǎn)的高檔化妝品用作職工福利,高檔化妝品的成本8 萬(wàn)元,無 同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格,但已知其成本利潤(rùn)率為5%。(相關(guān)資料:上述高檔化妝 品適用消費(fèi)稅稅率15%) 要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計(jì)算回答問題(所有結(jié)果四舍五入保留 到小數(shù)點(diǎn)后兩位) (1) 計(jì)算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (2) 說明業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國(guó)慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對(duì)方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
老師,咨詢您一下:我們公司是私營(yíng)的生產(chǎn)型企業(yè),目前自己在建造2棟廠房,這兩棟廠房后期準(zhǔn)備出售,請(qǐng)問在建的過程“安全文明施工措施費(fèi)”是否要?dú)w集?


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好滴謝謝老師!
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