同學你好 這樣做就可以的
請問集團公司收財政撥項目資金,借銀行存款500,貸,預收賬款\\\\財政500,然后轉撥給子公司甲,借,預收賬款\\\\財政500,貸銀行存款500,甲做賬借,銀行存款500,貸,預收賬款\\\\集團公司500,現(xiàn)審計公司講掛預收賬款\\\\集團公司不行,不利于合并報表,要求調賬,這樣可以嗎,借,預收賬款\\\\集團公司500,貸,專項應付款\\\\xx項目資金(集團專撥?
請問集團公司收財政撥項目資金,借銀行存款500,貸,預收賬款\\\\\\\\財政500,然后轉撥給子公司甲,借,預收賬款\\\\\\\\財政500,貸銀行存款500,甲做賬借,銀行存款500,貸,預收賬款\\\\\\\\集團公司500,現(xiàn)審計公司講掛預收賬款\\\\\\\\集團公司不行,不利于合并報表,要求調賬,這樣可以嗎,借,預收賬款\\\\\\\\集團公司500,貸,專項應付款\\\\\\\\xx項目資金(集團專撥?
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集團收財政,借銀行存款500,貸,預收賬款\\\\財政500,撥給子公司甲借預收賬款\\\\財政500,貸銀行存款500,子公司甲做賬,借銀行存款500,貸,預收賬款\\\\集團公司500,為了合并,子公司和甲公司不需要相互抵消,所以調科目,這樣調可以嗎?借,預收賬款\\\\集團公司500,貸,專項應付款\\\\xx項目資金500?
小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票,可以開稅率1%的專用發(fā)票嗎?
老師,您好,我想向您請教一下,殘保金,是不是都是安排在下半年的時候,進行申報呀?殘保金的計算方式是什么呢?有沒有什么優(yōu)惠免稅的情況呢?謝謝
加權老師資產負債率的負債總額是資產負債表負債總額,資產總額是資產負債表的資產總額
給工人1000塊錢意外險的賠償,然后保險公司把這個1000塊錢打過來了,怎么做?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結束了,現(xiàn)在需要異地申報個稅,您能說一下具體申報流程嗎?
老師,這圖中第四問能幫我解決一下嗎?
老師,請問一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,目前要交物業(yè)費,如果以公司的名義交讓寫個租賃合同,但是這樣的話后期會不會牽扯老板要給公司開租賃發(fā)票還有就是房產稅啥的?
老師您好。7月付款,宣傳品,已收貨,未收到發(fā)票。8月6號,申報期收到了專票,像這筆業(yè)務7月,8月分別怎么處理才正確
老師:項目支付的中標服務費,沒有取得發(fā)票,會計科目#借:其他應收款 貸:銀行存款 發(fā)票回來 借:成本 貸:其他應收款可以嗎
公司借錢給個人股東。股東必須在一年之內歸還給公司。如果不歸還,還會產生稅務上的風險,對嗎?
專項應付款用明細科目設二級明細比設供應商往來好嗎?
對的 是這樣操作的
xx項目資金不需要在后面(集團公司付)
同學你好 這個看你們自己設置了