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公司辦活動(dòng)員工幫嘉賓買的機(jī)票,沒有行程單只有發(fā)票可以報(bào)銷嗎?

2021-12-03 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-03 11:31

同學(xué) 可以報(bào)銷 ,但是沒有行程單是不可以作為增值稅計(jì)算抵扣依據(jù)。

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快賬用戶8415 追問 2021-12-03 11:32

是什么意思?就是不能稅前扣除嗎

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快賬用戶8415 追問 2021-12-03 11:32

這是算公司成本嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-03 11:33

同學(xué) 稅前扣除是企業(yè)所得稅,有發(fā)票是可以抵扣企業(yè)所得稅稅前的,可以作為成本。 增值稅不能計(jì)算抵扣。

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快賬用戶8415 追問 2021-12-03 11:35

老師,不明白你說的增值稅不能計(jì)算抵扣是什么意思?我們是小規(guī)模納稅人,有這方面問題嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-03 11:36

同學(xué) 你們是小規(guī)模納稅人是吧? 那這個(gè)沒有問題,沒有增值稅可不可以抵扣的說法了。 有發(fā)票可以作為成本費(fèi)用入賬。

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快賬用戶8415 追問 2021-12-03 11:38

另外這些成本費(fèi)用有多少比例可以稅前扣除的規(guī)定嗎?因?yàn)槟甑讍T工都是一次性拿大批量的交通費(fèi)差旅費(fèi)這些來報(bào)銷,如果都計(jì)入管理費(fèi)用-交通費(fèi)沒有問題是吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-03 11:43

同學(xué) 年底員工都是一次性拿大批量的交通費(fèi)差旅費(fèi)這些來報(bào)銷,這個(gè)要跟你們企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)掛鉤才可以 。 一般來說差旅費(fèi)報(bào)銷是沒有比例的限制的。

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同學(xué) 可以報(bào)銷 ,但是沒有行程單是不可以作為增值稅計(jì)算抵扣依據(jù)。
2021-12-03
你好,有登機(jī)牌嗎?有登機(jī)牌就可以。
2021-08-16
同學(xué)你好 這個(gè)不可以
2023-09-11
你好,不可以,必須要有行程單,登機(jī)牌沒用。
2021-07-22
您好,這個(gè)是可以的,可以計(jì)入
2023-09-09
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