同學(xué) 可以報(bào)銷 ,但是沒有行程單是不可以作為增值稅計(jì)算抵扣依據(jù)。
請(qǐng)問員工報(bào)銷飛機(jī)票,只有登機(jī)牌沒有行程單可以報(bào)銷嗎
公司辦活動(dòng)員工幫嘉賓買的機(jī)票,沒有行程單只有發(fā)票可以報(bào)銷嗎?
老師,對(duì)于員工報(bào)銷的機(jī)票,只有這張電子普通發(fā)票,可以報(bào)嗎?如果沒有機(jī)票行程單的話。
飛機(jī)票只有行程單沒有發(fā)票,或者只有發(fā)票沒有行程單可以報(bào)銷嗎
飛機(jī)票只有行程單,沒有發(fā)票可以報(bào)銷嗎?
老師,請(qǐng)問買賣合同的印花稅是怎么收的?
請(qǐng)教一下,就是去年有3.78元的退稅,不想辦理退稅那么在匯算清繳5000表里面第30行調(diào)增多少
老師,實(shí)務(wù)中,損益類的科目,如果發(fā)生反方向的業(yè)務(wù)的時(shí)候,分錄是直接負(fù)數(shù)紅沖,還是反方向登記呢?具體選擇哪種方式登賬最好?
成為A級(jí)納稅的條件是什么
工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會(huì)費(fèi)嗎?使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
你好 其他應(yīng)付款在借放表示人家還欠我們公司錢是嗎?
老師您好!請(qǐng)問賬齡分析,確定月份的時(shí)間應(yīng)該是以次月1號(hào),還是當(dāng)月的最后一天,就是參照的日期 比如2023年12月31號(hào)的業(yè)務(wù),我算賬齡應(yīng)該是在一年以內(nèi),還是一年以上,如果參照日期是2024.12.31那就是一年,如果參照日期是2025.1.1,就是一年以上了,這個(gè)到底應(yīng)該參照哪個(gè)日期呢
老師,公司一般納稅人,銷售手機(jī),現(xiàn)在國家實(shí)行補(bǔ)貼政策,收到補(bǔ)貼款計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,補(bǔ)貼款里面有成本費(fèi)用
老板要公轉(zhuǎn)私40萬,之前借了老板的另一個(gè)公司20萬,可以直接20萬還款到法人私賬,另外20做往來款,年底還20w回來嗎?
老師,請(qǐng)問一下,又是高新技術(shù)企業(yè),又是小型微利企業(yè),假如利潤是200萬,企業(yè)所得稅應(yīng)該是多少。是按高新的算,還是小型微利企業(yè)算。2種算法是怎樣的
是什么意思?就是不能稅前扣除嗎
這是算公司成本嗎
同學(xué) 稅前扣除是企業(yè)所得稅,有發(fā)票是可以抵扣企業(yè)所得稅稅前的,可以作為成本。 增值稅不能計(jì)算抵扣。
老師,不明白你說的增值稅不能計(jì)算抵扣是什么意思?我們是小規(guī)模納稅人,有這方面問題嗎?
同學(xué) 你們是小規(guī)模納稅人是吧? 那這個(gè)沒有問題,沒有增值稅可不可以抵扣的說法了。 有發(fā)票可以作為成本費(fèi)用入賬。
另外這些成本費(fèi)用有多少比例可以稅前扣除的規(guī)定嗎?因?yàn)槟甑讍T工都是一次性拿大批量的交通費(fèi)差旅費(fèi)這些來報(bào)銷,如果都計(jì)入管理費(fèi)用-交通費(fèi)沒有問題是吧?
同學(xué) 年底員工都是一次性拿大批量的交通費(fèi)差旅費(fèi)這些來報(bào)銷,這個(gè)要跟你們企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)掛鉤才可以 。 一般來說差旅費(fèi)報(bào)銷是沒有比例的限制的。