這個(gè)需要查清楚原因,如果是有未入原材料應(yīng)補(bǔ)記入庫。
老師,我們?cè)牧腺~上的數(shù)量不夠?qū)嶋H出庫的數(shù)量,現(xiàn)在賬上的數(shù)量為負(fù)數(shù)了,該怎么處理
我們向供應(yīng)商采購材料,該材料有模具費(fèi)要我們承擔(dān),但供應(yīng)商開票時(shí)沒把模具費(fèi)單獨(dú)列出來,而是把數(shù)量改了,也就是說發(fā)票上的數(shù)量跟實(shí)際到的材料數(shù)量不一樣了,但我們還是以實(shí)際數(shù)量來入庫,這樣的發(fā)票我們能接收嗎?
之前的會(huì)計(jì)做賬原材料數(shù)量出的多單價(jià)出的少,現(xiàn)在庫存原材料負(fù)數(shù)量正金額,應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
老師,原材料賬上是負(fù)數(shù),實(shí)際盤點(diǎn)庫存是正數(shù)。怎么把賬務(wù)處理成實(shí)際盤點(diǎn)的庫存
老師,就是實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量 是 1867個(gè), 然后賬上數(shù)量是 負(fù) -1603個(gè), 那庫存差異數(shù)量 是怎么算的?。?2、我們表格里的公式是:實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量-賬目數(shù)量=差異數(shù)量
老師,我們收到一筆無追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師,增值稅和附加稅都是在繳納的上個(gè)月要做計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)吧?
老師這題里沒讓以萬元為單位,我直接用題里給的數(shù)算的對(duì)不對(duì)呢 題里給的數(shù)都是以元為單位
24年6月份工程已完工,25年8月份才交合同給財(cái)務(wù)開建筑工程發(fā)票,有何風(fēng)險(xiǎn)?謝謝老師
老師,公司三個(gè)人,沒有成立工會(huì),之前都交工會(huì)經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在可以不交嗎
物業(yè)財(cái)務(wù)這塊的。記賬的話,比如這個(gè)某某的預(yù)交幾個(gè)月的房租的話!我這個(gè)記賬的科目的話,借銀行存款,貸預(yù)收賬款-房租,(還要分三級(jí)科目嗎某某的房租嘛?,)
老師,發(fā)票是4236.30元,付款審批單是4236.31元(前幾個(gè)月已按4236.31元計(jì)提),后面決定以4236.30元支付,這怎么做賬 老師?
老師,你好,我開票對(duì)賬單有減質(zhì)量扣款,請(qǐng)問我開票怎么開好一點(diǎn),謝謝
稅局說要更正24年度的匯算清繳,發(fā)票入賬時(shí)有入成本和費(fèi)用,那匯算清繳調(diào)增哪份表?
自己名下有個(gè)公司,一直在幫自己買社保,但這個(gè)公司實(shí)際沒什么業(yè)務(wù),可以不給自己發(fā)工資嗎,在其他公司有任職,年底匯算清繳稅高
我們是養(yǎng)奶牛的牧場(chǎng),這些草料是自然損耗
如果是自然損耗,之前你做了盤虧,現(xiàn)在賬上出庫數(shù)量不夠?qū)嶋H出庫的,那就要補(bǔ)充庫存了。
我還沒有做盤虧,怎么補(bǔ)充庫存
如果沒有做盤虧,賬上的數(shù)量為什么會(huì)少于實(shí)際出庫數(shù)量?原材料自然損耗也只會(huì)導(dǎo)致實(shí)際數(shù)量少于庫存數(shù)量。如果就是單純想做平賬,那就只能做一個(gè)盤盈,增加你原材料的庫存數(shù)量,再做出庫。 借:原材料 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 按規(guī)定手續(xù)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用
我們有上料單,工人上料的時(shí)候比料單上的數(shù)量多上了
那就按以上分錄做盤盈處理。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快