你好! 在產(chǎn)品如果直接賣,做庫存商品 如果不是,還需要加工,做原材料-半成品。
制造業(yè)成本核算的問題,領(lǐng)料做會計分錄,借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品,貸原材料。生產(chǎn)入庫,借庫存商品A產(chǎn)品,貸生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品,如果當月領(lǐng)去的原材料全部損耗掉了,是要全部結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品成本的,如果還沒有損耗,存在在產(chǎn)品,生產(chǎn)成本就有余額。怎么知道領(lǐng)去的原材料是損耗掉了,還是存在在產(chǎn)品呢?
月末在產(chǎn)品分錄怎么寫,借方是寫原材料還是庫存商品,還是自制半成品或是其他的?
自制半成品入庫的分錄是借原材料-自制半成品,貸生產(chǎn)成本,那期末還需要結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師,請問下倉庫的原材料或者是半成品領(lǐng)出來加工,加工成產(chǎn)成品,怎么做分錄呢?還有就是剩余的廢料又怎么寫分錄呢?
老師,你好,我想問一下,產(chǎn)成品是由自制半成品+原材料生成的,自制半成品也是自己加工生產(chǎn)的,從領(lǐng)用原材到產(chǎn)成品的分錄怎么寫呢?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)