你好,你們退回去之后,他們開一個(gè)紅字,紅字增值稅專用發(fā)票并不用于抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,無需認(rèn)證。該筆紅字發(fā)票上的稅額需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在增值稅納稅申報(bào)表附表(二 )中的第21欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”項(xiàng)目?jī)?nèi)填寫申報(bào)。

供應(yīng)商開票過來我們公司十二月已認(rèn)證,現(xiàn)在一月對(duì)方要我們退回,然后開紅字發(fā)票,我現(xiàn)在已退回,然后要怎么做呢
老師供應(yīng)商有退貨,然后采購(gòu)發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了,開了紅字信息表的怎么我按了下載哪里就顯示已核銷了,請(qǐng)問這張我還能給供應(yīng)商開紅字發(fā)票回來嗎
供應(yīng)商叫我們把已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票退回去 開紅字 那么我們這個(gè)月報(bào)稅要怎么處理 紅字發(fā)票會(huì)體現(xiàn)在哪里
收到一張供應(yīng)商開具的紅字發(fā)票,我們上月已認(rèn)證做賬,針對(duì)這個(gè)紅字發(fā)票怎么入賬
老師 ,我們的供應(yīng)商開多了專票給我們,但是發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證,后期不和供應(yīng)商合作了,現(xiàn)在準(zhǔn)備讓供應(yīng)商把多開部分的金額開紅字發(fā)票紅沖,我們這邊需要做什么嗎?原先的整張發(fā)票不用拿回去給供應(yīng)商把,供應(yīng)商那邊開完紅字發(fā)票需要蓋章拿給我們嗎?
我們有一家供應(yīng)商,我們給他們打款了19萬,他們也開了19萬的發(fā)票,但是這個(gè)月他們把之前開的19萬發(fā)票沖銷了15萬,因?yàn)槲覀冞@15萬沒用完產(chǎn)品,他們是不是要給我們退款這15萬的金額?畢竟之前我們已經(jīng)打過款的了,現(xiàn)在是這種,因?yàn)槲覀冇殖闪⒘艘粋€(gè)公司,他們選擇把這15萬的商品讓我們移庫(kù)給我們自己的新成立的新公司了,那這種的話,發(fā)票是不是要重新開給我們的新公司?但是這15萬的貨款他們選擇讓我們抵扣在新公司,不退我們,但是這樣的話,我之前那個(gè)公司的賬務(wù)上面一直掛賬的啊,這個(gè)要怎么對(duì)接處理?
老師,公司去年11月領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照,今年7月開通稅務(wù),要申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金嗎?
注冊(cè)在海南的船舶,國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),在天津請(qǐng)國(guó)外的公司來船上對(duì)船舶進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)費(fèi)39322.8元,這需要交印花稅嗎
我們采購(gòu)過來的東西,在出口 這種方式是?
請(qǐng)問,合伙人 投資 做賬怎么做?
勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)匯算清繳的時(shí)候怎么填?
個(gè)體工商戶餐飲行業(yè),這個(gè)季度稅務(wù)局要求按外賣平臺(tái)的收入數(shù)據(jù)報(bào)稅,可以扣除傭金么?
老師,我第一次進(jìn)行發(fā)票抵扣勾選,比如我有銷項(xiàng)票4萬,那勾選的進(jìn)項(xiàng)票為4.1萬,那超出的部分怎么做賬呢,勾選發(fā)票的時(shí)候我是每次有多少銷項(xiàng)再勾選多少進(jìn)項(xiàng),不用一次性勾選完可以嗎
老師稅務(wù)系統(tǒng)的信用等級(jí)是每年年初變一次就不在變了嗎?還是隨時(shí)測(cè)評(píng),隨時(shí)變的?
老師好,民非企業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用和審計(jì)費(fèi)各記入到什么科目呢


就這樣就可以了嘛
別的地方需要處理嗎
對(duì)的,這個(gè)就是處理方式的
哦哦 好的 謝謝啦
不客氣,祝您開心每一天喲