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9月份庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),錄成了含稅的金額,多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,也交了企業(yè)所得稅,那我能不能在11月的賬里更正它,企業(yè)所得稅和報(bào)表要更改嗎

2021-12-01 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-01 15:21

您好 能在11月的賬里更正它 不需要再更正企業(yè)所得稅和報(bào)表 11月份就是正確的了

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快賬用戶8858 追問 2021-12-01 15:47

老師 ,今天收到一張需要沖紅的發(fā)票,跨月紅沖的話 我11月的賬還是正常做的吧,在12月的賬里我需要沖銷11月的收入是嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-01 15:47

是的?跨月紅沖的話??11月的賬還是正常做的 收到紅字發(fā)票 您不需要沖銷11月的收入啊

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快賬用戶8858 追問 2021-12-01 15:49

啊 為什么不要沖

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齊紅老師 解答 2021-12-01 15:51

今天收到一張需要沖紅的發(fā)票 是您自己單位需要沖紅的 不是對方開給您的?

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快賬用戶8858 追問 2021-12-01 15:52

對 是我11月開出的發(fā)票,對方今天退回給我們的

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齊紅老師 解答 2021-12-01 15:53

那要沖銷12月份的收入 因?yàn)榧t字發(fā)票是12月份開具的

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快賬用戶8858 追問 2021-12-01 15:55

那我想問問 就是那我12月重新開了發(fā)票寄給對方 那這一部分收入是算到12月了嗎?在11月份我已經(jīng)交了這部分的收入的增值稅了,我12月收入可以扣出這一部分在計(jì)算增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-01 16:02

不需要再開具藍(lán)字發(fā)票了 ?

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快賬用戶8858 追問 2021-12-01 16:05

要的 我知道了 老師

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齊紅老師 解答 2021-12-01 16:08

要正數(shù)跟負(fù)數(shù)相抵 不需要繳納增值稅了

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您好 能在11月的賬里更正它 不需要再更正企業(yè)所得稅和報(bào)表 11月份就是正確的了
2021-12-01
同學(xué)你好,以前的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)出了,改不了,就只能今年做以前年度損益調(diào)整
2021-07-27
你好 反結(jié)賬修改 后面的自動修改了
2020-10-19
你好 可以的,次月做調(diào)減就成
2022-10-31
您好,就把實(shí)際情況寫出來就行了。 說明 尊敬的XXXX稅務(wù)局: 我公司之前會計(jì)19年11月份開票,沒有及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致庫存商品余額比實(shí)際多,現(xiàn)更正19年11月份的賬,同時(shí)對應(yīng)更正19年企業(yè)所得稅匯算清繳和19年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。 特此說明。 XXXX公司 XXXX年XX月XX日
2020-08-08
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