您好 能在11月的賬里更正它 不需要再更正企業(yè)所得稅和報(bào)表 11月份就是正確的了
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個(gè)暫估申報(bào)了,但是在5月31日前也取得了這個(gè)暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個(gè)暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬,相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個(gè)賬怎么更正,如果更正,財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算年報(bào)是不是也必須得更正?有沒有不用更正報(bào)表 調(diào)賬的好方法?
老師請問下,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)20.12月的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了(庫存商品),現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的話,除了要更正今年匯算清繳的企業(yè)所得稅申報(bào)表,還要更正哪個(gè)月份的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
9月份庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),錄成了含稅的金額,多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,也交了企業(yè)所得稅,那我能不能在11月的賬里更正它,企業(yè)所得稅和報(bào)表要更改嗎
跨年度,我的庫存商品數(shù)量錄多了,導(dǎo)致平均金額減少,結(jié)轉(zhuǎn)成本也減少,怎么調(diào)整分錄和企業(yè)所得稅
老師請問一下,我9月份季度企業(yè)所得稅申報(bào)了,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了,發(fā)現(xiàn)我多結(jié)轉(zhuǎn)了一輛車的成本,能在10月份把這輛車調(diào)減嘛?借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù)
老師,親問企業(yè)捐贈抵扣企業(yè)所得稅,對公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補(bǔ)開發(fā)票嗎?公司捐贈抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當(dāng)時(shí)的分錄借庫存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補(bǔ)助款應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您好!請問:建設(shè)工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請問出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請問對應(yīng)開回來的成本專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報(bào)2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰? A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ?、劬頍熓菑?fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請問如何做會計(jì)分錄?
老師 ,今天收到一張需要沖紅的發(fā)票,跨月紅沖的話 我11月的賬還是正常做的吧,在12月的賬里我需要沖銷11月的收入是嗎
是的?跨月紅沖的話??11月的賬還是正常做的 收到紅字發(fā)票 您不需要沖銷11月的收入啊
啊 為什么不要沖
今天收到一張需要沖紅的發(fā)票 是您自己單位需要沖紅的 不是對方開給您的?
對 是我11月開出的發(fā)票,對方今天退回給我們的
那要沖銷12月份的收入 因?yàn)榧t字發(fā)票是12月份開具的
那我想問問 就是那我12月重新開了發(fā)票寄給對方 那這一部分收入是算到12月了嗎?在11月份我已經(jīng)交了這部分的收入的增值稅了,我12月收入可以扣出這一部分在計(jì)算增值稅嗎
不需要再開具藍(lán)字發(fā)票了 ?
要的 我知道了 老師
要正數(shù)跟負(fù)數(shù)相抵 不需要繳納增值稅了