同學(xué)你好 這個(gè)可能會(huì)有
你好,現(xiàn)金購(gòu)買商品,沒(méi)進(jìn)項(xiàng)票,但銷售已開(kāi)專票,借;庫(kù)存商品,貸;庫(kù)存現(xiàn)金銷售,借;應(yīng)收賬款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;庫(kù)存商品,月底庫(kù)存商品這樣結(jié)轉(zhuǎn)了,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?該怎樣操作沒(méi)風(fēng)險(xiǎn),是不是這筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)不做分錄,直接做銷售開(kāi)票交稅的分錄?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)商貿(mào)公司銷售材料,不上班銷售一筆就要結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄這樣做對(duì)嗎?銷售材料借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅。馬上結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品
請(qǐng)問(wèn)“生產(chǎn)成本=不含稅銷售收入-增值稅稅負(fù)率*不含稅銷售收入÷稅率”,這個(gè)公式是正確的嗎?
老師,你好,我公司原來(lái)是小規(guī)模納稅人,截止現(xiàn)在公司已經(jīng)運(yùn)行了11個(gè)月了,銷售收入是230多萬(wàn).本月銷售收入是560萬(wàn),連續(xù)12個(gè)月內(nèi)銷售收入是790萬(wàn),這樣就會(huì)轉(zhuǎn)成一般納稅人,我想問(wèn)的是,790萬(wàn)中,500萬(wàn)按照小規(guī)模納稅人繳納增值稅?290萬(wàn)按照一般納稅人交增值稅?本月的銷售收入560咋樣計(jì)算增值稅?本月560萬(wàn)還可以按照小規(guī)模納稅人開(kāi)票繳納增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)本月的銷售收入小于銷售成本交不一增值稅這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,平時(shí)說(shuō)的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒(méi)有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒(méi)有,合同沒(méi)有,發(fā)票沒(méi)有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師長(zhǎng)投合并怎么計(jì)算計(jì)算合并成本來(lái)
專精特新企業(yè)也必須做研發(fā)費(fèi)用嗎?
劉艷紅老師,我還有一個(gè)問(wèn)題需要您解答,6000是法人微信轉(zhuǎn),還是無(wú)所謂誰(shuí)?
物流公司,有開(kāi)收入發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票,沒(méi)掛靠車輛,沒(méi)走賬,怎么開(kāi)呢
實(shí)收資本入多了,可以隨意調(diào)出到資本公積嘛
老師這題怎么選?分錄怎么寫(xiě)
你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
郭老師,年報(bào)調(diào)整的用做賬嗎
老師如果某個(gè)月開(kāi)票時(shí)候單項(xiàng)有虧損的,但是總?cè)霙](méi)有虧損這樣可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)不可以的哦
老師這可怎辦,都開(kāi)完票了
同學(xué)你好 如果是實(shí)際業(yè)務(wù)那沒(méi)事
老師如果稅局問(wèn)這啥專本賣
同學(xué)你好 啥意思 沒(méi)看明白
我的意思是抽查發(fā)票時(shí),稅局問(wèn)為啥賠錢賣呀,
同學(xué)你好 就說(shuō)這些過(guò)時(shí)了
老師開(kāi)出發(fā)票的金額小于庫(kù)存的金額,可以交增值稅嗎
同學(xué)你好 有進(jìn)項(xiàng)抵扣可以不交