你好,建議還是計入到固定資產(chǎn)里面比較合適。
1、公司購買瓷磚(把公司裝修一下)費(fèi)用10538元 2、購買書桌,費(fèi)用1萬2千元 3、購買床頭柜這樣子的柜子放辦公桌邊上 ,費(fèi)用7800元 分別怎么做分錄?
1.購買書桌,費(fèi)用1萬2千元 2、購買沙發(fā)15782元 3、購買床頭柜這樣子的柜子放辦公桌邊上 ,費(fèi)用7800元 4、辦公室密碼鎖1299元 5、辦公室用吸塵器2999元 這些都做 借 管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 行嗎?
老師這個題怎么做啊 資料:1、根據(jù)企業(yè)本月職工薪酬匯總表計算,本月A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理技術(shù)人員工資20000元,企業(yè)管理人員工資25000元。 2、按上述人員工資和14%的比例計算職工福利費(fèi)。 3、開出轉(zhuǎn)賬支票委托銀行發(fā)放工資,實發(fā)工資為100000元,并結(jié)轉(zhuǎn)代扣員工工資20000元。 4、開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買辦公用品款1500元,其中管理部門1000元,車間500元。 5、用銀行存款支付生產(chǎn)車間設(shè)備維修費(fèi)1300元,企業(yè)管理部門設(shè)備維修費(fèi)700元。 6、接銀行通知自來水公司委托銀行收取水費(fèi)12000元。其中A產(chǎn)品耗用4000元,B產(chǎn)品耗用3500元,車間耗用1500元,管理部門耗用3000元。 7、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電費(fèi)36000元。其中A產(chǎn)品耗用18000元,B產(chǎn)品耗用12000元,車間耗用2000元,管理部門耗用4000元。 8、企業(yè)副總公出預(yù)借差旅費(fèi)8000,用現(xiàn)金支付。 9、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算本月通訊費(fèi)13000元,其中管理部門10000元,車間3000元。 10、企業(yè)開出現(xiàn)金支票支付律師費(fèi)用和審計費(fèi)用12000元。 11、企業(yè)副總報銷差旅費(fèi)7500元,交回現(xiàn)金500元。 12、本月耗用材料匯總?cè)缦?A產(chǎn)品耗用60000元,B產(chǎn)品耗用50000元,車間一般耗用6000元,管理部門一般耗用9000元。 13、計提本月車間設(shè)備折舊20000元,管理部門設(shè)備折舊16000元。 14、用銀行存款支付本月網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用3000,其中管理部門2000元,車間1000元。 15、企業(yè)用銀行存款支付車間半年用房租金9000元。 16、攤銷本月車間應(yīng)負(fù)擔(dān)的用房租金。 17、月末按生產(chǎn)工人工資分配制造費(fèi)用,制造費(fèi)用總額為60000元。A、B兩種產(chǎn)品全部完工。 18、結(jié)轉(zhuǎn)A、B兩種產(chǎn)品成本,并驗收入庫。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。
根據(jù)某企業(yè)12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。 1、國家投資新機(jī)器一臺,原價32000元?! ? 2、歸還流動資金借款20000元?! ?3、采購材料一批,價款19000元,運(yùn)費(fèi)800元,裝卸費(fèi)200元,增值稅進(jìn)項稅額3230元,均以銀行存款支付?!?4、上述材料驗收入庫,按實際采購成本轉(zhuǎn)賬?! ? 5、根據(jù)發(fā)出材料匯總表分配材料費(fèi)用,其中:產(chǎn)品耗用24120元,車間一般耗用4000元,廠部一般耗用2000元。 6、結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資8000元,車間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資1000元。 7、從存款中提取現(xiàn)金10000元,當(dāng)即支付工資。 8、按前述工資總額的14%分別提取職工福利費(fèi)?!? 9、以銀行存款390元購買辦公用品,當(dāng)即交廠部職能科室使用?! ?10、預(yù)提車間租入固定資產(chǎn)租金890元?! ? 11、攤銷前已預(yù)付,但應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的廠部固定資產(chǎn)修理費(fèi)500元?! ? 12、月終提取車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2000元,廠部固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1000元?! ?13、將本月發(fā)生的制造費(fèi)用8030元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶
1.永信公司 2021 年 10月 8 日購入下列材料,增值稅專用發(fā)票上列明:價款 21 000 元,進(jìn)項增值稅款 2730 元,款項用銀行存款支付。材料未到。 練習(xí)U 品種 甲材料 乙材料 2.以銀行存款支付甲、乙材料的運(yùn)費(fèi) 2 700 元(取得增值稅普通發(fā)器)A 材料重量的比例分配該項采購費(fèi)用。 3.永信公司 10 月 19 日從外地購入下到材料,增值稅專用發(fā)票上列明:槲 價款 127 000 元,增值稅 16510元,款項以銀行存款支付。材料未入庫。 品種 【材料 Ⅱ材料] 重量(千克) T 000 重量(千克) 1 000 單價(元) 13.00 2.00 單價(元) 29.50 9.00 買價蘇 38 買價(元) 118 000 900 集種 4.以銀行存款支付上述兩種材料的采購費(fèi)用;運(yùn)輸費(fèi)2.500元(取得增低到 普通發(fā)票)和裝卸、搬運(yùn)費(fèi)500元(取得增值稅普通發(fā)票),按材料重量的比例分8 該項采購費(fèi)用。 5.上述材料驗收入庫,按實際采購成本入賬。 6.總經(jīng)理辦公室王瑩出差回來報銷差旅費(fèi) 2 000元,原借款 1 500元,不足部分已經(jīng)補(bǔ)付現(xiàn)金。
交通費(fèi)是實報實銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
全部都錄固定資產(chǎn)嗎? 借 固定資產(chǎn)(二級科目需要嗎?要的話寫什么合適) 貸 銀行存款 這樣子嗎?后期還要做什么分錄嗎?
除了密碼所以外,都計入到固定資產(chǎn)里面。
1、那密碼鎖入什么分錄呢? 2、其它的入固定資產(chǎn),二級科目需要嗎?寫什么好呢? 3、后期還需要做其它的什么分錄?
密碼所進(jìn)入到辦公費(fèi)用里面就行。
二級科目就可以按照明細(xì)入賬
進(jìn)入到固定資產(chǎn)以后,還是需要按月計提折舊的。
借 固定資產(chǎn)--書桌/沙發(fā)/床頭柜(桌柜)/吸塵器 貸 銀行存款 這些后期要做什么其它的分錄嗎?
借管理費(fèi)用折舊費(fèi)、貸累計折舊。
圖片里這樣子的? 管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 后面需要加上三級科目嗎?三級科目寫上書桌沙發(fā)之類的 累計折舊需要再設(shè)置二級三級科目嗎?
這個就沒有必要再設(shè)置三級明細(xì)了。
固定資產(chǎn)有四個,到時候做管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 四個分?jǐn)偟慕痤~寫在一起,還是做四個管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 比如沙發(fā) 管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 300 書桌 管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 300 還是加一起 管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 600?
這個合計做管理費(fèi)用、折舊費(fèi)、貸累計折舊就可以了。
分別分?jǐn)値讉€月呢? 這個月入固定資產(chǎn),下個月開始累計折舊,折舊的金額就是這四個固定資產(chǎn)每個月需要攤銷的合計金額,摘要我就寫 書桌、沙發(fā)、吸塵器、床頭柜(桌柜)折舊 借 管理費(fèi)用——折舊費(fèi)(合計金額) 貸 累計折舊
辦公家具的話,按照五年攤銷。
書桌、沙發(fā)、床頭柜(桌柜)分?jǐn)?年? 金額分別是1萬多、 7千多,這樣也是需要分?jǐn)偽迥甑膯幔?那吸塵器分?jǐn)偠嗑茫ń痤~2999)
本宮夾具按照五年集體折舊,電子設(shè)備安裝,三年集體折舊。
你說的集體是指一年折舊一次,還是每個月折舊的時候各種需要折舊的物品金額累計在一起
這個折舊是按月計提折舊的。集中到一起計提折舊
5月購買的 借 預(yù)付賬款-某某公司 貸 其他應(yīng)收款--股東(股東私下支付的,公司有轉(zhuǎn)款給股東個人 當(dāng)時做的的分錄是 借 其他應(yīng)收--某某 貸 銀行存款) 6月已經(jīng)裝修好了,7月開始攤銷(攤銷三年) 錄入 借 管理費(fèi)用--裝修費(fèi) 貸 預(yù)付賬款 本打算入長期待攤,但是沒有這個科目,就入預(yù)付賬款了 整體科目可對?
沒問題,這個科目是正確的。