同學(xué)你好 收到的紅字發(fā)票是不用勾選的
本月有專用發(fā)票,但不抵扣,做賬時(shí)直接轉(zhuǎn)出了,請(qǐng)問報(bào)稅時(shí)需要在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),不抵扣勾選項(xiàng)選擇這兩張發(fā)票,并在填寫報(bào)表時(shí)填上么
老師 我們是銷售方 沖紅了一張上月的發(fā)票 稅額5278.03元 這月銷項(xiàng)稅額1931.87 進(jìn)項(xiàng)稅額1841.63元 月底 怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金
老師 這月紅沖了一張發(fā)票 銷項(xiàng)稅額是--3346.16 進(jìn)項(xiàng) 1841.63元 在增值稅發(fā)票綜合服務(wù) 是選擇不抵扣勾選嗎
在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不知道是什么原因撤銷勾選了,但是在申報(bào)上個(gè)月的增值稅時(shí)已經(jīng)抵扣了銷項(xiàng),這個(gè)怎么處理
已經(jīng)勾選抵扣的藍(lán)字發(fā)票紅沖了做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候去,抵扣類勾選-已勾選里面找是不是有這張已經(jīng)勾選的藍(lán)字發(fā)票,有了做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
我們是銷售方 紅字發(fā)票是我們自己開的 現(xiàn)在銷售稅額是負(fù)3346.16 進(jìn)項(xiàng)稅額是1841.63 這月不用交增值稅 那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái) 怎么處理 是抵扣勾選 還是抵扣不勾選 還是什么都不用做
那你這個(gè)不用勾選 你直接做紅字負(fù)數(shù)分錄沖減你的收入分錄就行了
就是有銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 就可以報(bào)稅了是嗎
對(duì)的 這樣就可以報(bào)稅了
在開票系統(tǒng)上報(bào)匯總就可以 增值稅發(fā)票服務(wù)平臺(tái)不用管對(duì)嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不用操作