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銷售費用報銷,我們公司是有銷售額度的,比如銷售借支2w,公司規(guī)定借支是要1個月內(nèi)清賬的,可以報銷沖借支。那么銷售的銷售費用本身超支1w的情況下這個月又報銷2萬,如果我讓他報銷沖借支的話,那不就相當(dāng)于同意給他報銷2萬了。這種情況怎么辦呢

2021-11-30 23:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-30 23:58

同學(xué)你好,建議不給報銷。

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同學(xué)你好,建議不給報銷。
2021-11-30
如果采購在 9 月發(fā)生的費用,不管報表是否提交上級,只要是 9 月的單據(jù),原則上都應(yīng)計入 9 月的成本費用和借支中。這樣可以更準(zhǔn)確地反映當(dāng)月的實際業(yè)務(wù)情況。 如果一個貨物歸屬期是 9 月發(fā)生的成本已支付,但 10 月才交回來報銷,成本應(yīng)計入 9 月。借支最好也計入 9 月,這樣能保持業(yè)務(wù)的連貫性和一致性。如果確實在 9 月未記錄借支,在 10 月記錄借支也是一種可行的辦法,但應(yīng)在備注中清晰說明情況。 會計分錄方面,如果在 9 月未記錄借支,10 月記錄借支時,可借記相關(guān)費用科目,貸記其他應(yīng)付款。當(dāng)用其他應(yīng)收款沖抵時,借記其他應(yīng)付款,貸記其他應(yīng)收款。
2024-10-09
借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整-銷售費用
2021-05-31
您好,業(yè)務(wù)招待費2000的會計處理:借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費2000,貸:其他應(yīng)付款 2000 把這個錢給老板的時候分錄:借:其他應(yīng)付款 2000,貸:銀行存款等 如上處理就可以。
2024-12-26
你好,學(xué)員,耐心等一下
2023-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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