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收到稅務(wù)局2020年退還多繳納企業(yè)所得稅,怎么入賬處理

2021-11-30 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-30 11:12

金額不大,可以直接沖減當(dāng)期所得稅費(fèi)用的

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快賬用戶2001 追問 2021-11-30 11:13

金額有點(diǎn)大

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快賬用戶2001 追問 2021-11-30 11:13

怎么入賬處理

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齊紅老師 解答 2021-11-30 11:14

借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅。貸:所得稅費(fèi)用

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快賬用戶2001 追問 2021-11-30 11:15

負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶2001 追問 2021-11-30 11:15

還是正常入賬處理

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齊紅老師 解答 2021-11-30 11:15

最好是借方負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶2001 追問 2021-11-30 11:16

比如我去年多繳納所得稅12萬,今年收到稅務(wù)局退還12萬,怎么入賬處理

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齊紅老師 解答 2021-11-30 11:16

借:銀行存款,12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅, 12 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅。12,借 :所得稅費(fèi)用? -12

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快賬用戶2001 追問 2021-11-30 11:19

但是去年計(jì)提和繳納所得稅的時(shí)候的分錄是這樣的,計(jì)提時(shí):借:所得稅費(fèi)用12貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅12 繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅12貸銀行存款12

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快賬用戶2001 追問 2021-11-30 11:19

你的第一筆分錄和第二筆分錄的應(yīng)交稅費(fèi)是不是有點(diǎn)問題

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齊紅老師 解答 2021-11-30 11:20

就是通過應(yīng)交稅費(fèi)過渡核算啊

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快賬用戶2001 追問 2021-11-30 11:21

多繳納所得稅我的應(yīng)交稅費(fèi)所得稅是借方金額,你這樣不是等于去年多繳納的應(yīng)交稅費(fèi)所得稅借方金額一直放在賬上沒動(dòng)嘛?

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快賬用戶2001 追問 2021-11-30 11:21

是通過這個(gè)科目過渡

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快賬用戶2001 追問 2021-11-30 11:22

但是方向是錯(cuò)誤的啊

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齊紅老師 解答 2021-11-30 11:22

你去年這樣賬務(wù)處理之后,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅就是平的啊

你去年這樣賬務(wù)處理之后,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅就是平的啊
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金額不大,可以直接沖減當(dāng)期所得稅費(fèi)用的
2021-11-30
你好,1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2021-03-18
你好 是多交的還是什么情況??
2021-08-26
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2024-08-28
借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 然后借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2021-07-04
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