金額不大,可以直接沖減當(dāng)期所得稅費(fèi)用的
請(qǐng)問,小規(guī)模企業(yè)收到2020年匯算清繳后的退回2020年多預(yù)繳的所得稅款,怎么處理?
請(qǐng)問,小規(guī)模企業(yè)收到2020年匯算清繳后的退回2020年多預(yù)繳的所得稅款,怎么處理?
收到退回2020年企業(yè)所得稅如何做賬務(wù)處理
收到稅務(wù)局2020年退還多繳納企業(yè)所得稅,怎么入賬處理
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),稅務(wù)局退回多繳納所得稅,賬務(wù)如何處理
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
金額有點(diǎn)大
怎么入賬處理
借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅。貸:所得稅費(fèi)用
負(fù)數(shù)紅沖
還是正常入賬處理
最好是借方負(fù)數(shù)紅沖
比如我去年多繳納所得稅12萬,今年收到稅務(wù)局退還12萬,怎么入賬處理
借:銀行存款,12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅, 12 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅。12,借 :所得稅費(fèi)用? -12
但是去年計(jì)提和繳納所得稅的時(shí)候的分錄是這樣的,計(jì)提時(shí):借:所得稅費(fèi)用12貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅12 繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅12貸銀行存款12
你的第一筆分錄和第二筆分錄的應(yīng)交稅費(fèi)是不是有點(diǎn)問題
就是通過應(yīng)交稅費(fèi)過渡核算啊
多繳納所得稅我的應(yīng)交稅費(fèi)所得稅是借方金額,你這樣不是等于去年多繳納的應(yīng)交稅費(fèi)所得稅借方金額一直放在賬上沒動(dòng)嘛?
是通過這個(gè)科目過渡
但是方向是錯(cuò)誤的啊
你去年這樣賬務(wù)處理之后,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅就是平的啊