你好,是貨物的話,借庫存商品貸,預(yù)付賬款沒有發(fā)票正常做賬,匯算清繳調(diào)整不允許抵扣所得稅。
老師,你好,我想問下,我們付給供應(yīng)商款后,供應(yīng)商一直沒有開票給我們,過了幾個(gè)月后,供應(yīng)商公司抬頭煥了,改了幾個(gè)字,現(xiàn)在用新的抬頭直接給我們開票,需要他們的證明么? 因?yàn)楦犊钯~戶和現(xiàn)在開票抬頭不一致
老師,像我們?cè)诠?yīng)商那拿了一批貨,款也打了,當(dāng)時(shí)記的是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在因?yàn)槟承┰驔]要那么多貨,而且供應(yīng)商退了部分款以及開了發(fā)票過來,這個(gè)時(shí)候要怎么記賬呢
老師,請(qǐng)問下,我們公司公戶付款給供應(yīng)商,因?yàn)槭?020年的,去年因?yàn)楣緝?nèi)部原因 沒有及時(shí)催票回來,現(xiàn)在很多供應(yīng)商不肯開票回來了,這個(gè)怎么辦呢
老師您好,我想問下,電商公司,我們公司實(shí)際要付40萬100臺(tái)電器給供應(yīng)商,但是供應(yīng)商平臺(tái)的返利算我們公司的,所以用返利10萬來抵扣貨款了,那就相當(dāng)于我們還要付給供應(yīng)商30萬,但是供應(yīng)商不愿意開40萬100臺(tái)的發(fā)票,只肯開30萬的發(fā)票,然后供應(yīng)商減少數(shù)量來開票,因?yàn)榘l(fā)票都有型號(hào)的,我們要給客戶按型號(hào)來開100臺(tái)對(duì)應(yīng)的型號(hào)開,這種情況有什么好辦法,解決供應(yīng)商那邊開票問題嗎
老師,請(qǐng)問下,我們給供應(yīng)商付了一筆貨款1千元,但是后期由于某些原因跟供應(yīng)商鬧掰了,現(xiàn)在那1千元沒退回來,也沒開票回來,我應(yīng)該怎么處理呢?如果對(duì)方私下轉(zhuǎn)給我公司老板沒有對(duì)公還回的話我又該怎么做賬
老師這題的答案是對(duì)的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請(qǐng)問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請(qǐng)問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
除了要調(diào)整所得稅,還有其他什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好,有實(shí)際業(yè)務(wù)的,沒有風(fēng)險(xiǎn)。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快