您好,紅字發(fā)票需要做賬的
開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表后,是不是還要用一張新的發(fā)票再重新開具紅字發(fā)票后,再重新開具藍(lán)字發(fā)票。
老師,5月29日開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,今收到對方開具的6月21日銷賬負(fù)數(shù)發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和之前開具的紅字信息表放一起放上個月的賬里,上個月進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的原始憑證嗎?抵扣聯(lián)和上個月抵扣聯(lián)放在一起嗎?
老師 我們開出的紅字專用發(fā)票,是三聯(lián)都放在一起 然后跟那個紅字信息表放一起,然后這四張都要附在記賬憑證后面嗎?
老師 紅沖了一張發(fā)票 是不是把三聯(lián) 還有開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表 和憑證裝訂在一起
老師,我是這個月沖紅以前開錯的發(fā)票的額,開了紅字信息表,那是把紅字信息表和沖紅的發(fā)票裝訂到這個月的憑證里嗎?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
紅字發(fā)票和原來的票 是不是都要和憑證裝訂在一起呢
這個是需要做賬的。
借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 負(fù)數(shù) 對嗎
對的,沒錯就是這么做的
這張憑證 要和紅字發(fā)票 原來發(fā)票裝訂在一起嗎
對的,要是裝訂到一起的
紅字發(fā)票信息表 需要跟在憑證后面嗎
這個是可以附在后面的