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甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機,2020年9月有關經(jīng)濟業(yè)務如下: ( 已知增值稅稅率為13%) (1)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。 (4)銷售洗衣機-批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。 (5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價2萬元。 (6)因倉庫管理不善,上月購進的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為10萬元(進項稅額已抵扣)。 要求:請分別計算甲公司9月的銷項稅額、進項稅額及應納稅額。

甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機,2020年9月有關經(jīng)濟業(yè)務如下: ( 已知增值稅稅率為13%)
(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。
(4)銷售洗衣機-批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。
(5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價2萬元。
(6)因倉庫管理不善,上月購進的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為10萬元(進項稅額已抵扣)。
要求:請分別計算甲公司9月的銷項稅額、進項稅額及應納稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機,2020年9月有關經(jīng)濟業(yè)務如下: ( 已知增值稅稅率為13%)
(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。
(4)銷售洗衣機-批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。
(5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價2萬元。
(6)因倉庫管理不善,上月購進的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為10萬元(進項稅額已抵扣)。
要求:請分別計算甲公司9月的銷項稅額、進項稅額及應納稅額。
2021-11-25 22:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-25 22:22

您好!稍后給您過程

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齊紅老師 解答 2021-11-25 22:25

您好!具體您自己算一下哦

您好!具體您自己算一下哦
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快賬用戶7545 追問 2021-11-25 22:29

老師能幫忙算一下嗎,我不太會寫

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齊紅老師 解答 2021-11-25 22:58

您好!您再看一下哦

您好!您再看一下哦
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快賬用戶7545 追問 2021-11-25 23:00

丁老師能否都幫忙算一下?我不會寫

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齊紅老師 解答 2021-11-25 23:09

您好!已經(jīng)算好了寫在等號后面了哦

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快賬用戶7545 追問 2021-11-25 23:12

可以把題目的序號都寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-26 07:41

進項前面兩個是現(xiàn)成的,后面那個是以舊換新舊貨的進項,進項轉(zhuǎn)出是管理不善造成的, 發(fā)現(xiàn)我只做了例題2

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齊紅老師 解答 2021-11-26 13:34

這個是第一張圖片的,鉛筆寫的是題目中的序號,您看下哦

這個是第一張圖片的,鉛筆寫的是題目中的序號,您看下哦
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2021-11-25
1,銷項稅額 200*13%%2B0.13%2B9.91/1.13*13% 2,進項 6.5%2B0.18%2B13%2B0.78-10*13% 應交增值稅 銷項-進項
2020-06-01
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2021-04-07
業(yè)務1進項稅額是 6.5+0.18=6.68
2020-04-25
1.進項 6.5 2.進項 13 3.進項 0.78 4銷項 200*13%%2B0.13 5.銷項 7.91/1.13*0.13 6.進轉(zhuǎn)出 10*13% 增值稅=銷項-進項%2B進轉(zhuǎn)出
2020-04-14
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