你好,75893.8*0.011是要繳納的稅款,不含稅收入75893.8*稅率是銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額減去要繳納的稅款是要的進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額除以0.13*1.13是含稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師本月我銷項(xiàng)不含稅收入是5139554元。按1%稅負(fù)交增值稅。那么我需要要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢
老師,含稅銷項(xiàng)80萬,稅負(fù)率1%,它不含稅進(jìn)項(xiàng)是多少?它應(yīng)繳稅金是多少?應(yīng)取得多少費(fèi)用票?
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票是根據(jù)公司想交多少稅來選擇認(rèn)證多少發(fā)票嗎?稅負(fù)是稅務(wù)局規(guī)定的嗎?稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入,那么反過來應(yīng)該是 進(jìn)項(xiàng)稅額=銷項(xiàng)稅額-(不含稅收入*稅負(fù)率),為什么是 進(jìn)項(xiàng)稅額=(不含稅收入*稅負(fù)率)-銷項(xiàng)稅額 呢
老師進(jìn)項(xiàng)稅185038.33,銷售收入不含稅4011105.5,我的稅負(fù)率應(yīng)該是多少
銷項(xiàng)稅92萬,不含稅銷售收入750萬,稅負(fù)率0.8,需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)?
老師好,我們是銷售方開具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒有給地方,是自己保管的,請(qǐng)問能放到帳本中裝訂嘛?還是應(yīng)該怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒達(dá)到起征點(diǎn),轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是季度末做這個(gè)分錄還是每月都做?
發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進(jìn)行標(biāo)記嗎?入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除?
老師您好我們公司是自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個(gè)人所得稅A表?
老師,我們干設(shè)計(jì)的,內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營業(yè)務(wù)成本科目來歸集啊,要是在設(shè)計(jì)成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
我公司收到的2024年的進(jìn)貨發(fā)票,2025年可以使用嗎?
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的報(bào)表有收入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,這個(gè)在一般收入表填寫嗎?
老師,非金融企業(yè),出售交易行金融資產(chǎn)虧了,在匯算清繳時(shí),需要填寫105000和15030表嗎
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計(jì)算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費(fèi)用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費(fèi)用為4萬元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費(fèi)用調(diào)整降低3000元,定額變動(dòng)差異全部計(jì)入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費(fèi)用為10萬元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費(fèi)用為12萬元要求根據(jù)上述資料采用定額法計(jì)算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配)。
老師,您好,非金融企業(yè),在出售股票的時(shí)候虧了,稅會(huì)無差異,在所得稅匯算清繳時(shí),105090需要填寫那些列
怎么算的含稅進(jìn)項(xiàng)票不銷項(xiàng)票還多啊,需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是9031,含稅進(jìn)項(xiàng)票是78510.66嗎
廣州先進(jìn)制造業(yè)的話增值稅控制在這個(gè)稅率可以嗎
75893.8你說的這個(gè)是不含稅的收入啊,算出來的進(jìn)項(xiàng)是含稅的啊
哦哦 弄混了 不好意思
那我們做裝電腦的,這個(gè)稅負(fù)率合適嗎
可以合適的呢,可以