您好!是填不含稅銷售額
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
填了含稅銷售額了有什么影響沒?
您好!你就要多交所得稅了。而且你的報(bào)表跟你申報(bào)增值稅的是不是一致
這樣是不是系統(tǒng)今后會比對不過?
你好!是的。稅務(wù)局以后會找你
真的必須一至?還要和企業(yè)所得稅營業(yè)收入?
你好!是的。這3個(gè)都要一致
企業(yè)所得稅營業(yè)成本呢?填利潤表數(shù)據(jù)還是利潤表成本加上所有的費(fèi)用
你好!不是,只要填利潤表上的主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本
可是生產(chǎn)經(jīng)營所得稅就是要填營業(yè)成本加上費(fèi)用
你好!是的。因?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營所得稅那個(gè)系統(tǒng)計(jì)算的時(shí)候,就直接減去的,只能說系統(tǒng)設(shè)置的公式不同
那填錯(cuò)了,如果現(xiàn)在改去年第4季度的企業(yè)所得稅報(bào)表,要作廢去年年度匯算清繳表,還要作廢今年的所有企稅表嗎?
你好!不用,今年的不用管
我以為要改之前年度的企業(yè)所得稅,就要把把后面年度的全部作廢
你好!不用。這個(gè)不影響
就是一年,只管一年是嗎?最多只改一年
你好!是的。正常是這樣,其實(shí)主要是看你要修改的業(yè)務(wù),是只涉及一年,還是涉及幾年