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請問利潤表營業(yè)收入,是填增值稅的含稅還是不含稅銷售額?

2021-11-25 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-25 15:11

您好!是填不含稅銷售額

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快賬用戶5545 追問 2021-11-25 15:12

填了含稅銷售額了有什么影響沒?

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齊紅老師 解答 2021-11-25 15:13

您好!你就要多交所得稅了。而且你的報(bào)表跟你申報(bào)增值稅的是不是一致

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快賬用戶5545 追問 2021-11-25 15:15

這樣是不是系統(tǒng)今后會比對不過?

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齊紅老師 解答 2021-11-25 15:15

你好!是的。稅務(wù)局以后會找你

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快賬用戶5545 追問 2021-11-25 15:16

真的必須一至?還要和企業(yè)所得稅營業(yè)收入?

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齊紅老師 解答 2021-11-25 15:18

你好!是的。這3個(gè)都要一致

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快賬用戶5545 追問 2021-11-25 15:36

企業(yè)所得稅營業(yè)成本呢?填利潤表數(shù)據(jù)還是利潤表成本加上所有的費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-11-25 15:38

你好!不是,只要填利潤表上的主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶5545 追問 2021-11-25 15:49

可是生產(chǎn)經(jīng)營所得稅就是要填營業(yè)成本加上費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-11-25 15:51

你好!是的。因?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營所得稅那個(gè)系統(tǒng)計(jì)算的時(shí)候,就直接減去的,只能說系統(tǒng)設(shè)置的公式不同

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快賬用戶5545 追問 2021-11-25 16:07

那填錯(cuò)了,如果現(xiàn)在改去年第4季度的企業(yè)所得稅報(bào)表,要作廢去年年度匯算清繳表,還要作廢今年的所有企稅表嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-25 16:17

你好!不用,今年的不用管

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快賬用戶5545 追問 2021-11-25 16:18

我以為要改之前年度的企業(yè)所得稅,就要把把后面年度的全部作廢

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齊紅老師 解答 2021-11-25 16:19

你好!不用。這個(gè)不影響

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快賬用戶5545 追問 2021-11-25 16:22

就是一年,只管一年是嗎?最多只改一年

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齊紅老師 解答 2021-11-25 16:24

你好!是的。正常是這樣,其實(shí)主要是看你要修改的業(yè)務(wù),是只涉及一年,還是涉及幾年

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