你好需要計(jì)算做好了給你
老師,麻煩解答一下這道題,要詳細(xì)的計(jì)算過程
老師你好,這兩個(gè)問題還麻煩你幫我解答一下,兩張圖片是兩個(gè)不同的企業(yè)模式
問題如下兩張圖,兩張圖?。。÷闊├蠋熢敿?xì)解答一下計(jì)算過程
求解,麻煩過程詳細(xì)一些,謝謝老師。 兩張圖都是同一題,擔(dān)心老師看不清楚,多附了一張
問題如下2張圖,請(qǐng)老師寫一下詳細(xì)的解題思路和計(jì)算步驟,急急急,麻煩老師了。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增了工資,之后如何做會(huì)計(jì)處理
你好,計(jì)提時(shí)分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用經(jīng)費(fèi)分錄:借:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款這樣對(duì)嗎
我們是旅客運(yùn)輸企業(yè),上面要求計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi),有點(diǎn)模糊,意思理解如下:1、2024年全年?duì)I業(yè)收入200萬,然后在2025年一月上賬開始計(jì)提,2000000乘以0.015除以12,每月計(jì)提2500元,對(duì)嗎?2、到2025年底等于計(jì)提30000元,使用安全經(jīng)費(fèi)時(shí),沖銷完就行了是嗎?等于不牽涉2025年的營(yíng)業(yè)收入,理解不知道對(duì)不對(duì)?請(qǐng)老師指正
你好老師,勞務(wù)公司可以開建筑服務(wù)勞務(wù)嗎
我想咨詢一下零售業(yè)報(bào)稅是怎么弄的
老師,我們是裝卸搬運(yùn)公司可以有庫(kù)存商品嗎
老師,因?yàn)楣景l(fā)工資都比較晚,5月報(bào)4月的個(gè)稅,但4月只是計(jì)提數(shù),我是填計(jì)提數(shù)嗎?
出售B公司股票借:其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價(jià)值變動(dòng)20000投資收益10000貸:交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時(shí),將原計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益:借:投資收益20000貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益20000。這道題只有5個(gè)空,怎么填
老師請(qǐng)問酒店住宿餐飲業(yè)一般納稅人給員工購(gòu)買的商業(yè)保險(xiǎn)(意外險(xiǎn))可以稅前扣除嗎,不是購(gòu)買的工傷保險(xiǎn)
財(cái)務(wù)報(bào)表里面有壞賬準(zhǔn)備是負(fù)數(shù)的,企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候是納稅調(diào)增還是納稅調(diào)減呢
好的,麻煩老師了,等你回復(fù)
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過程是 6600+400+100+200-5100-80-850-450-120-200+600-80=1020
1國(guó)債利息免稅納稅調(diào)減100 直接投資于居民企業(yè)取得股息紅利免稅,納稅調(diào)減200
2.廣告費(fèi)扣除限額(6600+400)*0.15=1050全額扣除
3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額80*60%=48 7000*0.005=35納稅調(diào)增80-35=45
新產(chǎn)品研發(fā)加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減340*0.75=255
4.財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增20-200*7%=6
5.工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額300*2%=5全額扣除 福利費(fèi)扣除限額300*14%=42納稅調(diào)增45-42=3 教育費(fèi)附扣除300*8%=24全都扣除
6.公益性捐贈(zèng)扣除限額1020*0.12=122.4 納稅調(diào)增150-122.4=27.6
工商罰款和滯納金納稅調(diào)增8
老師,題目要求的是應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。你寫的是什么呀
7技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得納稅調(diào)減500+80*50%=540
應(yīng)納稅所得額是 1020-200-100+45-255+6+3+27.6-540=6.6 應(yīng)交所得稅6.6*0.25=1.65
老師,工商罰款和滯納金納稅調(diào)增8,為啥在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候沒有+8呢?
應(yīng)納稅所得額是 1020-200-100+45-255+6+3+27.6+8-540=14.6 應(yīng)交所得稅14.6*0.25=3.65 不好意思,拉下了