同學(xué)你好 我們是會計(jì)平臺 請?zhí)釂枙?jì)問題
老師好,能不能幫忙看下這道題,已知銷售收入2500萬,經(jīng)營成本1000萬,折舊費(fèi)300萬,攤銷費(fèi)50萬,利息支出100萬,其中外購額占經(jīng)營成本的50%,項(xiàng)目適用的增值稅率17%,消費(fèi)稅率5%,城市維護(hù)建設(shè)稅率7%,教育費(fèi)附加為3%,所得稅20%,求利潤總額和稅后利潤,工程經(jīng)濟(jì)學(xué)的題目
某項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資5650萬元,建設(shè)期利息650萬,流動(dòng)資金350萬,其中項(xiàng)日資本金占總投資的40%項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后運(yùn)背期內(nèi)正常年份銷售收入2500萬元,營業(yè)中稅會及財(cái)加為銷售收入的6%,年經(jīng)營成本800萬元,年折舊和攤銷300萬元,借款償還期內(nèi)年利息支出350萬元,企業(yè)所得稅率25%問題:(1)本項(xiàng)目的項(xiàng)目總投資是多少?(2)本項(xiàng)日在生產(chǎn)經(jīng)營期正常年份的利潤總額與凈利潤是多少?(3)本項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營期正常年份的息稅前利洞(EBT)是多少?(4)本項(xiàng)目的總投資收益率和資本金凈利潤率是多少?(5)借款償還期內(nèi)的利息備付率是多少?
1、某中外化妝品生產(chǎn)企業(yè)2016年銷售產(chǎn)品取得不含稅收入2500萬元,會計(jì)利潤600萬元,已預(yù)繳所得稅150萬元。經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)其間費(fèi)用中廣告費(fèi)825萬元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元;(3)研究開發(fā)費(fèi)用20萬元;(4)為在建廠房專門借款發(fā)生的利息支出20萬元計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,廠房仍處于在建狀態(tài);(5)營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬元,直接捐贈(zèng)6萬元);(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬元、撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)3萬元;(7)支出職工福利費(fèi)23萬元;(8)職工教育經(jīng)費(fèi)6萬元;(9)國債利息收入12萬元。已知:該企業(yè)使用所得稅稅率為25%。要求:計(jì)算該企業(yè)全年應(yīng)納所得稅稅額。這道題的利潤總額是怎么算,那個(gè)會計(jì)利潤是利潤總額嗎,預(yù)繳的所得稅在計(jì)算過程中不加也不減,最后在全年應(yīng)納所得稅稅額后減去嗎?
Q企業(yè)擬建設(shè)的生產(chǎn)線項(xiàng)目,總投資1000萬元,建設(shè)期2年,生產(chǎn)期10年。預(yù)計(jì)投產(chǎn)后每年外購原材料、燃料和動(dòng)力費(fèi)為60萬元,工資及福利費(fèi)為30萬元,其他費(fèi)用10萬元;每年折舊費(fèi)為20萬元,無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)為5萬元,開辦費(fèi)攤銷為3萬元,利息10萬元;每年預(yù)計(jì)營業(yè)收入為200萬元。企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加率為3%,企業(yè)所得稅稅率25%,該企業(yè)不繳納消費(fèi)稅。試計(jì)算該項(xiàng)目經(jīng)營期(1)每年的付現(xiàn)成本(不含營業(yè)稅金及附加)。(2)每年的增值稅、營業(yè)稅金及附加。(3)每年的總成本、息稅前利潤、企業(yè)所得稅、凈利。
富潤公司為制造業(yè)企業(yè),增值稅一般納稅人。2022年度生產(chǎn)經(jīng)營收入總額為6400萬元,發(fā)生的銷售成本4200萬元,上繳增值稅140萬元,消費(fèi)稅260萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅28萬元,教育費(fèi)附加12萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元,其中向職工集資支付利息10萬元,利率10%,(銀行同期8%),管理費(fèi)用300萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元,技術(shù)開發(fā)費(fèi)50萬元;銷售費(fèi)用1100萬元,其中廣告費(fèi)1000萬元;營業(yè)外支出60萬元,其中有違法經(jīng)營被工商行政管理部門罰軟5萬元,通過民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)20萬元。要求:根據(jù)以上資料,計(jì)算如下項(xiàng)目:1、計(jì)算利潤總額;2、計(jì)算納稅調(diào)整項(xiàng)目3、計(jì)算該公司2022年度應(yīng)交納的企業(yè)所得稅稅額
對方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
老師這應(yīng)該也是相關(guān)問題的吧,能不能幫忙解答一下
利潤總額就是收入減去成本費(fèi)用 稅后利潤是毛利減去所得稅
老師我主要想問這個(gè)增值稅應(yīng)該怎么計(jì)算啊
同學(xué)你好 2500*17% 這樣計(jì)算
這個(gè)外購額是什么意思啊老師,經(jīng)營成本折舊攤銷都不用計(jì)算增值稅嗎
這個(gè)就是成本的意思