你好 ; 你后期不會(huì)取得發(fā)票就調(diào)增處理。 繳納企業(yè)所得稅 ; 之后? 按比例分紅給股東。 股東來(lái)交納個(gè)稅? ?
公司有幾筆成本沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)是先調(diào)增補(bǔ)繳所得稅之后,再給股東分利潤(rùn),還是先給股東分利潤(rùn),按比例各自補(bǔ)稅
股權(quán)變更問(wèn)題:如果未分配利潤(rùn)等于所有者權(quán)益都是負(fù)數(shù),而且公司注冊(cè)成立認(rèn)繳出資,之后股東沒(méi)有實(shí)繳過(guò),這種情況下出現(xiàn)(1)幾名股東之間自身變更股權(quán)改變持股比例或(2)更換股東,這兩種情況,股東是否要交納個(gè)人所得稅和印花稅?謝謝 。
A公司注銷的時(shí)候,賬面還有未分配利潤(rùn),是要在注銷前分紅給各股東然后代繳個(gè)人所得稅嗎?可以注銷后再讓獲得紅利的股東自行申報(bào)個(gè)人所得嗎?
公司股東AB2人各持50%股份,實(shí)收資本0元,未分配利潤(rùn)30萬(wàn),現(xiàn)A股東把50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 B,0元轉(zhuǎn)讓,專管員按未分配利潤(rùn)30萬(wàn)*50%*20%繳納個(gè)人所得稅,那是先分紅再股權(quán)轉(zhuǎn)讓好,還是直接股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
子公司(合伙企業(yè))收到母公司的分紅(子的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益)時(shí),這個(gè)合伙企業(yè)就有利潤(rùn)了,合伙企業(yè)是不是就要先分后稅,分指分紅給合伙的個(gè)人股東,個(gè)人股東按20%股息紅利交個(gè)稅?合伙企業(yè)分完還有利潤(rùn)就要再按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
我們的股東也是公司,也是需要我們先調(diào)增繳稅,再分配利潤(rùn)對(duì)吧
你好 ;? ?是的。? 先調(diào)整了在分配的??