你好 ;你們合作中主要是 投資款給對(duì)方 嗎。? ?會(huì)收回來(lái)本金不?
老師,我們有一項(xiàng)工程,原先簽訂的合同中約定了開(kāi)60%材料,40%勞務(wù),因我公司沒(méi)有勞務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍,現(xiàn)在要用另一家公司開(kāi)票給甲方,這么操作的話(huà)原合同需要重新改用兩家簽訂,還是簽訂一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議說(shuō)明勞務(wù)改由另一家提供?
老師,我們最初簽了一份合同,按合同打了6.7萬(wàn)元預(yù)付款,對(duì)方也跟我們開(kāi)了發(fā)票?,F(xiàn)在對(duì)方說(shuō)他們完成不了訂單了,需要轉(zhuǎn)到他們下邊的分公司。所以接下來(lái)的款打到另一個(gè)公司,另一個(gè)公司給開(kāi)發(fā)票,那簽一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,協(xié)議注明剩余款打到另一個(gè)公司,另一個(gè)公司給開(kāi)發(fā)票可以嗎?之前打的6.7萬(wàn)就不倒賬了
我公司現(xiàn)在和另外一家公司合伙做一個(gè)項(xiàng)目,就是我公司打了投資款給另外一家公司,雙方簽訂了合作協(xié)議,現(xiàn)在我公司所收的投資利潤(rùn)(所得稅前)需要開(kāi)票嗎?開(kāi)票大類(lèi)是什么?
有一個(gè)難題:老板有幾個(gè)利潤(rùn)中心,需要獨(dú)立建賬,一家獨(dú)資,一家與人合作,與人合作的這家公司又投資了另外一家公司,但是前期的錢(qián)都是混在一起沒(méi)有劃分開(kāi)來(lái),另外兩家公司的股東有分紅股,那目前財(cái)務(wù)的工作重點(diǎn)是啥?前期要算投資了多少錢(qián)在與人合作的這家公司,后期要慢慢收回,那么財(cái)務(wù)要怎么做
我們公司投資了另外一家公司,投資款是500萬(wàn),現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)我們不要了,也不需要給我們退回來(lái),就無(wú)償給對(duì)方了,能這么操作嗎?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專(zhuān)學(xué)歷采集,非全日制大專(zhuān)學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱(chēng)考試嗎?
老師 客戶(hù)叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
老師,社保說(shuō)沒(méi)登錄銀行啥意思???
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長(zhǎng)期代攤g
老師 客戶(hù)這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對(duì)嗎
老師,你好,我2020年通過(guò)了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒(méi)過(guò),2022年通過(guò)了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),2023年通過(guò)了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒(méi)過(guò),那2020年的稅一和稅二是否已過(guò)期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請(qǐng)教老師
你好老師,我想問(wèn)一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷(xiāo)售服裝取得不含增值稅銷(xiāo)售額2000萬(wàn)元;銷(xiāo)售金銀首飾取得不含增值稅銷(xiāo)售額4000萬(wàn)元;銷(xiāo)售國(guó)產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷(xiāo)售額1000萬(wàn)元。(2)銷(xiāo)售給乙企業(yè)電腦800臺(tái),取得不含增值稅價(jià)款為1000萬(wàn)元,因銷(xiāo)售量較大,給予對(duì)方5%的折扣,貨物已發(fā)出并按折扣后價(jià)格950萬(wàn)元開(kāi)具發(fā)票,折扣款和銷(xiāo)售額在“金額”欄分別注明。(3)向網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)支付不含增值稅廣告價(jià)款100萬(wàn)元,從其他網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取不含增值稅廣告價(jià)款120萬(wàn)元。(4)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售房產(chǎn)業(yè)務(wù),當(dāng)月應(yīng)收含增值稅傭金530萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)商以開(kāi)發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金,房?jī)r(jià)為含增值稅525萬(wàn)元,另收取現(xiàn)金5萬(wàn)元,雙方均已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(5)經(jīng)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月符合稅法扣除條件的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1100萬(wàn)元。其他相關(guān)資料:上述業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報(bào)抵扣
要收回本金的
你好;? 那你們 實(shí)際就是投資協(xié)議了。 只是出資金而已; 不開(kāi)發(fā)票的 ; 到時(shí)分紅給他? ? 他們自己報(bào)所得稅??
我們是收分紅的那方,我們只是出資金投資,然后分紅。意思是不需要開(kāi)票給對(duì)分公司嗎?我們直接申報(bào)所得稅?
老師,是我們收到的分紅利潤(rùn)是不需要開(kāi)票給對(duì)方公司嗎,到時(shí)候直接申報(bào)所得稅就行了
你好;? ?是的。 不開(kāi)票的。 直接報(bào)稅了? ?