對,去年已經(jīng)過去了,企業(yè)所得稅只算一整年的。
老師,請問如果去年盈利的企業(yè)所得稅已經(jīng)交了,那是不是今年如果還有盈利,企業(yè)所得稅只交今年盈利的,去年交的了不留底了?
老師,我想問一下,如果我今年盈利了310萬,請問交企業(yè)所得稅是如何計算的?
老師請問一下小規(guī)模納稅人今年盈利了。年度匯算時交了企業(yè)所得稅。明年如果虧損了之前交的所得稅會再退嗎?
請問老師,我去年有虧損,今年有盈利,我繳企業(yè)所得稅是不是可以今年盈利先彌補去年的虧損再交稅的
老師你好,小規(guī)模去年虧損了,今年1-3月(季報)的時候盈利了,然后彌補了去年虧損,所以沒有交企業(yè)所得稅。如果第二季度也盈利了,填企業(yè)所得稅的時候還能彌補去年虧損嗎?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
如果今年季度已經(jīng)交了所得稅那是不是也是不用交的,我看到報表到六月份有交了所得稅了?
如果今年6月份交了,那么等到明年匯算清繳時候,多退少補就可以。
10月份申報季度的企業(yè)所得稅沒有交稅,那這樣是不是如果不想交稅只要10到12月份的成本夠就好了,之前已經(jīng)交了企業(yè)所得稅就不會留底了?
對,10月12月份的成本夠就好,其實6月份的還有一個辦法退還,就是你10到12月多找票,找的比6月份利潤多的票,這樣匯算清繳時候,會多退少補,會把你6月份多交的退了,但是有風(fēng)險。
那還是不要這樣做,老師,我想知道企業(yè)所得稅是什么算的?
是按照你的利潤總額?納稅調(diào)整增加?納稅調(diào)整減少之后乘以所得稅稅率算的