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老師您好,有一份發(fā)票上月已抵扣,本月發(fā)現(xiàn)信息有問題,所以本月收到一份紅票和一份信息正確的藍(lán)票,藍(lán)票稅金系統(tǒng)里還能看見需要重新認(rèn)證是嗎,那紅票進(jìn)項需要怎么處理,是進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?謝謝

2021-11-23 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-23 11:46

你好紅字進(jìn)項轉(zhuǎn)出,藍(lán)字重新勾選認(rèn)證

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你好紅字進(jìn)項轉(zhuǎn)出,藍(lán)字重新勾選認(rèn)證
2021-11-23
需要給你們2聯(lián)這個,你這個開紅字信息表次月需要申報的時候附表2第20欄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2020-07-18
你好 做進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面的
2020-11-04
您好,可以撤銷。使用升級版稅控器的納稅人如果申請的紅字增值稅專用發(fā)票信息表有誤,應(yīng)按以下情況分別處理:填錯的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開票系統(tǒng)中作廢,無需到大廳處理;填錯的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的,應(yīng)憑紙質(zhì)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(加蓋公章)、情況說明(加蓋公章)及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。您先試著操作,如果不清楚可以直接咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。去大廳辦理。
2023-05-10
第一個所屬起期六月份申報的時候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開紅字信息表在八月份申報的時候你給他進(jìn)項轉(zhuǎn)出 發(fā)給你重新開了之后你正常認(rèn)證抵扣 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 進(jìn)項 貸應(yīng)付帳款
2023-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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