你好 ;? 出口是退稅的。 你們要做出口退稅處理的。 而且還得有合理的成本發(fā)票的 開票出去的??

公司沒有自己生產(chǎn)加工,采購帶魚(庫存商品)回來,找其他單位代加工,再銷售出去。進銷存報表里面的里面的本期出庫成本,是銷售成本嗎?像我們公司這種情況應(yīng)該等于采購成本加上代加工費就是銷售成本嗎?
公司沒有自己生產(chǎn)加工,采購帶魚(庫存商品)回來,找其他單位代加工,再銷售出去。進銷存報表里面的里面的本期出庫成本,是銷售成本嗎?像我們公司這種情況應(yīng)該等于采購成本加上代加工費就是銷售成本嗎?
請教老師,有出口銷售,什么情況是出口退稅?什么情況進項轉(zhuǎn)入成本? 公司是國內(nèi)進原料自己加工,銷售過濾產(chǎn)品,有出口,既沒有出口退稅也沒有進項轉(zhuǎn)進成本。應(yīng)該屬于哪種情況?
請教老師,有出口銷售,什么情況是出口退稅?什么情況進項轉(zhuǎn)入成本? 公司是國內(nèi)進原料自己加工,銷售過濾產(chǎn)品,有出口,既沒有出口退稅也沒有進項轉(zhuǎn)進成本。應(yīng)該屬于哪種情況?
公司是國內(nèi)進原料自己加工,銷售過濾產(chǎn)品,有出口,既沒有出口退稅也沒有進項轉(zhuǎn)進成本。應(yīng)該屬于哪種情況?
老師,對公賬戶毎筆交易的手續(xù)費是每次憑證一起做?還是月底一次性一張憑證合計做?
一般納稅人報表上得上期留抵和賬上什么科目核對
老師,下邊是我們公司的經(jīng)營范圍,可以開發(fā)票里邊的這個項目么?
老師我們是貨運代理公司,上游車隊開過來的票是9個點,那我們是不是也要開9個點出去,如果其中有些費用,稅法上是允許開6個點的,但車隊統(tǒng)一是以運輸費形式開給我們,全部9個點,那我們是不是也必須開9個點?
老師你好請問:公司23年開票接近兩百萬,所屬期23年11月和12月才開始申報工資,這兩月工資申報一模一樣如圖共64.8萬。沒買社保沒走公戶對稅局說的是現(xiàn)金發(fā)工資,稅局專管員說要部分工資要調(diào)增,讓我們準備勞動合同等證明工資真實性來反駁他的質(zhì)疑,這個應(yīng)該如何處理好呢?
來事,A合伙人投資100萬,B合伙人投資100萬,C合伙人投資100萬,D合伙人投資100萬。合伙成立一個合伙公司。這個合伙公司用400萬投資E股份有限公司,由于A合伙人出事了。想撤資。所以從合伙公司從E股份有限公司撤回A合伙人25%的份額,撤回120萬。然后A再從合伙企業(yè)撤資。這寫操作都涉及哪些稅。按哪些稅目交稅。
一般納稅人輔導(dǎo)期管理設(shè)置是由辦稅廳操作還是稅源單位稅收管理員操作呢
老師 問一下,我們這個月11.1號開始變?yōu)橐话慵{稅人,我們十月份還沒付款的業(yè)務(wù),能讓供應(yīng)商開專票嗎?
你好老師,受益人備案在哪里備案呢,怎么操作呢
管家婆工貿(mào)版T3 BOM單設(shè)置了耗用量,實際領(lǐng)用只能按設(shè)置的耗用量來領(lǐng)嗎?如是實際耗用與設(shè)置的不一致怎么處理,請樸老師幫忙解答
有購料專票,退稅退的是哪部分的稅?麻煩老師詳細告知
還有什么情況是進項轉(zhuǎn)進成本?是進口產(chǎn)品才是進項轉(zhuǎn)進成本嗎?
你好 ; 退的是?對出口貨物退還其在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅、消費稅。
什么情況是進項轉(zhuǎn)進成本?是進口產(chǎn)品后再國內(nèi)銷售的,才是進項轉(zhuǎn)進成本嗎?
你好;? ?進口到國內(nèi)銷售的話會產(chǎn)生增值稅的。 所以這部分進項稅還是可以抵扣的;? ??
什么情況是進項轉(zhuǎn)進成本?
?你好; 你們不能抵扣。 比如你購進貨物? 去出口這部分不能抵扣;? 因為你出口免稅的。 所以要轉(zhuǎn)入成本去? ?
生產(chǎn)型的,出口就可以退增、消 貿(mào)易型的,出口就要進項轉(zhuǎn)進成本 這樣理解對嗎?
你好 ;? ? ? ? 是的。 可以這樣理解的??