不需要計(jì)提的,只需要做繳納。
生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減,如通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減這個(gè)科目進(jìn)行核算,那么,這個(gè)科目的計(jì)提,月末結(jié)轉(zhuǎn)和繳納的會(huì)計(jì)處理是怎樣的呢
這個(gè)已交稅金是指當(dāng)月就繳納當(dāng)月的增值稅的意思嗎,跟預(yù)交增值稅的區(qū)別是什么?什么情況下用已交稅金這個(gè)科目
應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金這個(gè)科目核算當(dāng)月繳納當(dāng)月的,我有點(diǎn)不清楚這個(gè)科目要不要計(jì)提,科目怎么平?
老師 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目有余額,但是稅款已經(jīng)繳納,要怎么平賬呢 那損益調(diào)整這個(gè)科目月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么登記呢,老師
增值稅一般不是本月繳納上月,科目為應(yīng)交稅金—未交增值稅),為什么會(huì)有應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(已交稅金這個(gè)科目?
老師,建筑施工企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填的銷售收入是含稅的還是不含稅?
老師,我司和A公司簽訂了合同?,F(xiàn)在業(yè)務(wù)還沒有正式走,我司沒有生產(chǎn)出來,也沒有實(shí)際交貨,A公司現(xiàn)在缺少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,讓我司先按合同把票開進(jìn)來。下月再走貨打款。請(qǐng)問這樣我司有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
民非企業(yè)繳納沒風(fēng)險(xiǎn)保證金怎么做賬啊,走什么科目
老師好,社保我們員工繳的都是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳的嗎?如果個(gè)人想多交一些或者說足額繳怎么操作?
注銷個(gè)體戶,系統(tǒng)一直提醒有條個(gè)人所得稅未申報(bào),該怎么操作前往報(bào)稅也一直不成功
老師!餐飲行業(yè)符合留底退稅的要求嗎?
老師您好,車間,工資,電費(fèi)一天的成本怎么算出來。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用為零0??
請(qǐng)問老師,單位2024年度,賬面補(bǔ)做了2019-2023年的費(fèi)用,請(qǐng)問在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據(jù)是什么?
公司就老板一個(gè)人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費(fèi)可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,我們開了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個(gè)扣款扣了,應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
你們這個(gè)是預(yù)交的嘛。
老師,我們公司在完善核算制度。對(duì)于已交稅金這個(gè)科目想了解一下,正常一般納稅人企業(yè)是不存在這種情況吧?
你好,正常的業(yè)務(wù)沒有特殊的,用不到應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交稅金的。