您好 可以在合同中說明 明年季度開具增值稅普通發(fā)票銷售額45萬內(nèi)提供發(fā)票
對方掛靠只給1%費(fèi)用 關(guān)于稅費(fèi)我有糊 對方只給1%費(fèi)用,我想問的是明年增值稅就是3%了,我們能不能在今年簽訂合同說明,明年還是開1%稅費(fèi)。 如果不能 我們每個季度能否只開出45萬的發(fā)票這們可以免除增值稅
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
我們是小規(guī)模企業(yè) 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當(dāng)下甲方要求開具9%增值稅專用發(fā)票稅金大約一萬八千多, 我們沒法開相應(yīng)稅率的票,我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規(guī)模能開出的3%的增值稅發(fā)票?這樣甲方也可以收到相應(yīng)稅額的票據(jù),只是開票金額就成了以60萬計算就跟合同金額度對應(yīng)不上了 這樣是否可以?
老師你好,公司為一般人,我們財務(wù)袁梅有運(yùn)費(fèi)這個運(yùn)費(fèi)對方,可以給開增值稅票嗎?向稅務(wù)局代開的,假如是3000噸,每噸10元3萬塊錢 拉運(yùn)費(fèi)的人可以上稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票嗎?還是只能開普通發(fā)票? 如果可以開增值稅票,我們可以進(jìn)行抵扣嗎?
就是說,這個季度一月份不是要報那個增值稅嘛,那沒辦法就是報增值稅,然后我們不是在這個今年的2025年6月份不是要報去年的年報嗎。年報的意思就就是說我去年有銷售額大概有90萬嘛,那我去年廠家都沒有給我們開那個發(fā)票,那我用今年的發(fā)票去做去年那個賬可以嗎。就是我們也是小規(guī)模納稅人嘛,那我們有收入,我們也要做一點(diǎn)費(fèi)用。費(fèi)用我們就是叫廠家給我們開發(fā)票嘛。那廠家的發(fā)票也只能在1月份這幾個月來補(bǔ)。開給我們,那到時候有沒有關(guān)系到,嗯,6月份的那個年報,就是要報去年年報的那個問題。
你好老師,我們企業(yè)是按平方購進(jìn)的土工布,賣出去開票時可以按噸開發(fā)票嗎
往來貨款還有一點(diǎn)零頭對方不清,我直接做財務(wù)費(fèi)用尾款減免可以稅前扣除嗎
老師,請問互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)報稅都需要注意什么?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個收入是從美團(tuán) 抖音等平臺下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個月委托方給我們受托方打一比款。這個打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝,不明白的別回復(fù),給差評
老師。 我們物業(yè)公司 新接了一個小區(qū) 今年收的是明年物業(yè)費(fèi) 明年才為他們服務(wù)衛(wèi)生 今年(只是幫他們改造) 這怎么寫分錄呢?
繼續(xù)教育,重復(fù)看同一個視頻,是算1個學(xué)分還是算多個?
老師,假如公司的住房公積金單位比例以前全部統(tǒng)一為5%,然后現(xiàn)在年度調(diào)整有兩位員工的單位比例調(diào)整為12%,上傳時顯示他們兩的單位比例應(yīng)為5%。是只能統(tǒng)一嗎?
老師,就是我們是個新公司,現(xiàn)在找一些臨時工,然后我要給他們做考勤。告訴他們釘釘打卡了,但是他們總忘,因?yàn)榕R時工,做不了幾天,那我怎么給他們畫考勤,因?yàn)樗麄儾粊磙k公室。人員比較多20多人,有沒有好點(diǎn)的辦法
老師 請問報稅的時候 我在哪里可以看到我是不是總公司 需要匯總申報呢
老師,這道題應(yīng)交所得稅算出來了,最后分居有借所得稅費(fèi)用,遞延資產(chǎn)負(fù)債的分錄怎么寫啊