學(xué)員你好,因?yàn)槟阕罱K結(jié)果沒有改變,C的都去了A,所以不需要特別的調(diào)整了
老師您好,我們單位是天然氣儲(chǔ)備調(diào)峰行業(yè),生產(chǎn)設(shè)備是外包工程,還有辦公樓也是外包,然后有一部分甲供材,現(xiàn)在設(shè)備和辦公樓都已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),但是工程款還沒有結(jié)清,辦公樓中的一些待攤費(fèi)用怎樣去處理,我怎樣去轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去計(jì)提折舊? 還有生產(chǎn)設(shè)備試運(yùn)行期間的成本核算怎樣計(jì)算,初期的成本不穩(wěn)定、因?yàn)橛性瓪赓徣牒筇釤掃^程中的損耗,還有因?yàn)橐恍┰驅(qū)е略O(shè)備溫度升高需要泄壓的損耗,還有運(yùn)輸途中的損耗都如何計(jì)算和設(shè)置什么科目,成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn), 還有投資方投進(jìn)來的錢一開始是其他應(yīng)付款,后來又補(bǔ)簽了借款合同,這部分借款費(fèi)用怎樣去調(diào)整賬目。 麻煩老師費(fèi)心幫我解答一下,謝謝。
老師你好 想問一下9月有一筆分錄成本中心歸集錯(cuò)誤了(就是原本要從A成本中心轉(zhuǎn)到B成本中心,我用C成本中心轉(zhuǎn)到B成本中心了),我們是制造企業(yè)用的是SAP的系統(tǒng),但9月C成本中心沒有生產(chǎn)產(chǎn)量,C成本中心的所有費(fèi)用在月底最后一天的時(shí)候我們轉(zhuǎn)到了A成本中心里面,那這筆錯(cuò)誤要怎么修改呢,謝謝
老師,有關(guān)于研發(fā)費(fèi)用如何化分資本化支出還是費(fèi)用化支出問題請(qǐng)教一下。我公司做一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目有A、B、C、D四個(gè)方案,研究周期可能要兩三年,那么當(dāng)年產(chǎn)生的支出都要計(jì)入管理費(fèi)用下嗎?假設(shè)如果我第三年的時(shí)候有其中一個(gè)B方案進(jìn)入開發(fā)階段并形成了無形資產(chǎn)的話,那有關(guān)B方案前面發(fā)生的研究費(fèi)用部分是否要從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入到資本化支出,跟后期B方案的開發(fā)階段支出一起計(jì)入到資本化支出合計(jì)形成無形資產(chǎn)的成本下呢?
作業(yè)核算程序 首先對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的主要作業(yè)予以確認(rèn) 根據(jù)后面第二幅圖和第三幅圖里面的例題說講 冰箱經(jīng)歷7個(gè)生產(chǎn)流程 也就是七個(gè)主要作業(yè) 更具作業(yè)成本的指導(dǎo)思想 作業(yè)消耗資源資源也就是間接費(fèi)用 作業(yè)消耗了1000 資源作業(yè)量也就是1000 作業(yè)成本也是1000也可以將是作業(yè)中心的成本 分錄表示 借 制造費(fèi)用-折舊費(fèi)-打包中心1000 貸 制造費(fèi)用—折舊費(fèi)生—產(chǎn)車間1000 借 制造費(fèi)用—修理費(fèi)—打包中心2000 貸 制造費(fèi)用—修理費(fèi)—生產(chǎn)車間2000 作業(yè)成本也就是作業(yè)中心成本3000 也就是吧 作業(yè)消耗的資源按照資源動(dòng)因結(jié)轉(zhuǎn)去了 作業(yè)中心 比如以上分錄 第一幅圖 將制造費(fèi)用有關(guān)的作業(yè)劃分為整理 切割 檢驗(yàn) 維護(hù) 我不懂老師 請(qǐng)老師說明下
工業(yè)制造業(yè)成本核算中,上一任會(huì)計(jì)把本月購入的原材料,沒有根據(jù)產(chǎn)品耗用情況直接全部領(lǐng)用到了生產(chǎn)成本中。(舉個(gè)例子吧,比如本月購入原材料汽車輪胎100只入庫。本月銷售汽車10輛,沒有半成品,在產(chǎn)品,就是說本月應(yīng)該領(lǐng)用的汽車輪胎是40只,但上任會(huì)計(jì)把100只輪胎全部轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本中,最終形成的庫存商品,并結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,舉例的只是一個(gè)原材料,其他原材料也是這種情況。因?yàn)樯先螘?huì)計(jì)購進(jìn)原材料就沒有數(shù)量和單價(jià)的核算。直接根據(jù)金額按照一定的比例轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。 他現(xiàn)在留給我的問題是,我這個(gè)月同樣銷售了10輛汽車,如果按照正常的話也要領(lǐng)用40個(gè)輪胎,由于上個(gè)月100只輪胎已全部領(lǐng)完,余額為零。那么現(xiàn)在原材料就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),該怎么調(diào)整分錄如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
但是過程有誤呢,先應(yīng)該從A轉(zhuǎn)到B,月底最后一天才做的C所有費(fèi)用到A哦,真的不用調(diào)整嗎
因?yàn)槟悻F(xiàn)在沒有辦法回去九月份調(diào)整了
那會(huì)不會(huì)有什么影響,可以做調(diào)賬嗎,這個(gè)月對(duì)之前那筆做一筆原數(shù)沖紅,再入一筆正確的,這樣子妥嗎
我認(rèn)為這樣子也可以的,可否給個(gè)五星好評(píng)