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編制會(huì)計(jì)分錄 新華工廠2021年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、本期銷售A產(chǎn)品20臺(tái),每臺(tái)售價(jià)8000元,銷售B產(chǎn)品5臺(tái),每臺(tái)售價(jià)13000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,已在銀行辦理了托收手續(xù)。增值稅率為13%,價(jià)稅款未收。結(jié)轉(zhuǎn)已售A、B產(chǎn)品的銷售成本。 2、預(yù)收M公司購(gòu)買A產(chǎn)品的價(jià)款10萬(wàn)元 3、銷售B產(chǎn)品6臺(tái),每臺(tái)售價(jià)13000元,增值稅率13%,收到一張3個(gè)月期限的商業(yè)承兌匯票。產(chǎn)品已發(fā)出。結(jié)轉(zhuǎn)已售B產(chǎn)品的銷售成本。 4、計(jì)算本期的應(yīng)交增值稅額,并按此金額分別計(jì)提7%、3%城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加。 5、盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)甲材料短缺500元,固定資產(chǎn)盤虧一臺(tái),原價(jià)3000元,已提折舊800元,原因待查。

2021-11-20 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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齊紅老師 解答 2021-11-20 21:53

1,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))

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齊紅老師 解答 2021-11-20 22:02

1,借:應(yīng)收賬款254250 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入225000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))29250 2.借:銀行存款10 貸:預(yù)收賬款10 3.借:應(yīng)收票據(jù)88140 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入78000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))10140 4.本題沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 那增值稅=29250+10140=39390 借:稅金及附加3939 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅2757.3 —應(yīng)交教育費(fèi)附件1181.7 5.借:待處理財(cái)產(chǎn)損益2700 累計(jì)折舊800 貸:原材料500 固定資產(chǎn)3000

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