同學(xué)您好,是的,清包工的只能是人工費(fèi)

老師,您好,我公司的一般納稅人,清包工,選擇簡(jiǎn)易征收,老師我這個(gè)清包工是不是只能有人工成本,那我每年稅不是要交很多嗎?有沒(méi)有其他的可以作成本呢?
老師,勞務(wù)公司如果是一般納稅人,稅率是6%,如果是清包工,是不是就是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%?我的成本,可以用工資表嗎?而不用發(fā)票可以嗎?
老師您好!我公司是一般納稅人,現(xiàn)收到對(duì)方開具的簡(jiǎn)易計(jì)稅工程服務(wù)費(fèi)專票(由于是老項(xiàng)目,對(duì)方開具了簡(jiǎn)易計(jì)稅專票),我公司這個(gè)建筑工程是由對(duì)方包工包料負(fù)責(zé)修建的,應(yīng)該不屬于簡(jiǎn)易項(xiàng)目吧?,我可以抵扣增值稅嗎?請(qǐng)老師指教!謝謝!
我公司簽訂了一個(gè)項(xiàng)目的勞務(wù)分包合同和一個(gè)土石方分包施工合同,就土石方分包施工合同(主要是機(jī)械施工和購(gòu)置土石方)還可以入人工成本嗎
老師,甲方中標(biāo)了水利工程,把一部分工程分包給了乙方,丙方勞務(wù)公司承包了工程的純勞務(wù),能簡(jiǎn)易征收嗎?如果簡(jiǎn)易征收對(duì)乙方是有利還是有弊?如果不采取簡(jiǎn)易征收,丙方應(yīng)該開什么稅率的專票?甲、乙、丙都是一般納稅人資格。
老師我個(gè)人店鋪7-9月份銷售了25萬(wàn)左右,但是我問(wèn)了會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師,老師說(shuō)不用管,但是現(xiàn)在10月份我把個(gè)人店鋪要不要換成個(gè)體戶店鋪呀,是不是要亮營(yíng)業(yè)執(zhí)照好
老師,像我們公司每個(gè)月100元的物質(zhì)福利和中秋節(jié)紅包福利。這些都是通過(guò)備用金形式借出來(lái)再發(fā)給員工。這個(gè)福利費(fèi)需要計(jì)提并申報(bào)個(gè)稅嗎?
@董孝彬老師我好像突然又懂了,尷尬到家了也是
10月份繳納的印花稅,打出完稅證明,10月份繳納了能查到,怎么11月份查不到繳納的印花稅完稅證明了
10月進(jìn)項(xiàng)稅有2536.72,銷項(xiàng)稅有38.14,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有1285.5。這些月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?全部結(jié)轉(zhuǎn)單應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里面嗎?
老師,公司在58發(fā)布招聘董事長(zhǎng)助理崗位的花費(fèi)請(qǐng)問(wèn)計(jì)入設(shè)么科目?
老師,公司跟公司借支,但可能會(huì)連續(xù)借,能直接做一份借支合同,但用于連續(xù)借支嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在要買的產(chǎn)品,100元,對(duì)方開專票是加百分之8,這樣就應(yīng)該是100*1.08元,但是供應(yīng)商給我按照100除以0.92算稅,老師請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商這樣算對(duì)嗎,這個(gè)是什么邏輯
采購(gòu)商品一個(gè)月貨運(yùn)費(fèi)未付怎么做賬呢
我是設(shè)計(jì)類公司主營(yíng)的是設(shè)計(jì)費(fèi),營(yíng)業(yè)進(jìn)的設(shè)計(jì)費(fèi)記什么科目,


謝謝老師這么晚打擾,不可以轉(zhuǎn)包?
是否可以轉(zhuǎn)包,具體需要看您和甲方的合同,有沒(méi)有約定不可以轉(zhuǎn)包
老師人工費(fèi)做工資申報(bào)嗎?
是您自己公司的員工是做工資的