你好!借銀行存款1000 銷售費用 200 貸預(yù)收賬款1200 主要看贈送的部分你是否開發(fā)票。
請問老師,餐飲業(yè)小規(guī)模企業(yè)會員卡現(xiàn)金充值1000贈送200,怎么做分錄?那消費的時候會員卡本金消費100,贈送消費120,這個又怎么做分錄?
餐飲店,國慶搞活動,充值會員卡,充值1000送200,那在會計核算上怎么出賬?分錄怎么做呢
餐飲公司充1000送200的會計分錄怎么做,200元要體現(xiàn)嗎
餐飲行業(yè)充值1000元,送200元,等于有1200元,這個賬務(wù)處理怎么做分錄呀
老師,你好請問餐飲店搞活動,充1000元現(xiàn)金得2000,我要體現(xiàn)出送了1000的會計分錄怎么做,然后使用2000元的額度,又怎么做分錄?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習(xí)生那種的薪資不需要算入進去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計賬面價值大于計稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
你好,如果不開發(fā)票,怎么做啊,這個200塊屬于什么,是現(xiàn)金折扣嗎
你好,是的,可以記錄現(xiàn)金折扣,按折扣后金額確認(rèn)收入。
你好,按折扣后金額確認(rèn)收入,分錄怎么做充值的時候,和消費時候的分錄,謝謝
你好!充值時借銀行存款貸預(yù)收賬款 贈送部分做備查賬登記不做賬務(wù)處理
你好,我們是餐飲公司,現(xiàn)在中途建帳,不知道怎么建,從那幾個方向弄呢目前盤點了現(xiàn)金,庫存(原材料,低值易耗品,庫存商品,固定資產(chǎn),往來單位,還有實收資本,這個期初是不是填到資產(chǎn)負(fù)債上啊,有的科目沒有的就不填是吧,非常感謝
你好!內(nèi)賬可以這樣理解,外賬需要參考之前的申報表
你好,收入是根據(jù)收銀臺的統(tǒng)計入賬的,這個優(yōu)惠統(tǒng)計要不要做帳啊,不太懂,謝謝,怎么寫分錄啊
你好!內(nèi)賬做銷售費用折扣,外賬一般不做賬務(wù)處理
你好,公司是按11月10號來做期初數(shù)據(jù)做帳,假如客人充了1000,這個1000已經(jīng)到了公司賬戶,那11號可以又消費了200,這個做帳就直接借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入嗎,如果再做一筆借銀行存款,不是賬戶錢就多了嗎,不太懂謝謝
你好。沒太明白你的意思。你不是一共就1200嗎?討論的是外賬還是內(nèi)賬?
你好,是內(nèi)帳,我們馬上要做期初,那個資產(chǎn)負(fù)債表上的期初數(shù)銀行存款這塊的金額,是私戶里面包含了充值卡的收入,因為充值卡也沒做帳,一直都沒有建,假如帳建完了,客人原來充的1000已經(jīng)打到賬戶了,期初數(shù)里的銀行存款里面有這1000元的金額,后面客人開始消費了500,卡里還有500,那要不要借銀行存款呢,還是直接借預(yù)收賬款貸收入啊,如果在借銀行存款,不是銀行又增加了嗎
你好,這樣的話,你們應(yīng)該是銀行確認(rèn)1000塊錢,預(yù)收賬款1200塊錢,200塊錢做到銷售費用里去。
老師,你好,企業(yè)中途建帳,之前沒有帳,這個表在網(wǎng)上找的,還可以建帳啊,沒有軟件,上面的應(yīng)付工資還要寫啊,
你好,你們有欠發(fā)的工資嗎?
你好,沒有
你好,沒有的話,就不用填寫了。
你好,員工餐這邊是包吃的,這個分錄怎么做啊
你好,記錄福利費核算。