你好,你的第一個(gè)分錄銷項(xiàng)稅寫(xiě)錯(cuò)吧,應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)。
老師,我問(wèn)下公司購(gòu)買的車輛支付了保險(xiǎn)借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 銀行存款?,F(xiàn)過(guò)戶了產(chǎn)生退保的費(fèi)用我們開(kāi)了紅字信息表,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票了。錢也收到了。要怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車買保險(xiǎn)當(dāng)月正常入的費(fèi)用,含稅金額2025.55 借:銷售費(fèi)用—1910.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅114.65 然后到了下個(gè)月的時(shí)候,又通知需要退一部分保險(xiǎn), 但是在保險(xiǎn)公司沒(méi)給我們開(kāi)紅字發(fā)票之前,我們先收到了它的退???,含稅金額是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應(yīng)付款750.2 然后過(guò)了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 保險(xiǎn)公司開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該是開(kāi)含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行,但是他們開(kāi)的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師,我現(xiàn)在再怎么做賬?@鄒老師
公司購(gòu)買的車險(xiǎn)6000元,借:費(fèi)用 銷項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,3個(gè)月后退保險(xiǎn),開(kāi)紅字發(fā)票信息表,收到退款4000元,收到負(fù)數(shù)發(fā)票6000元和正數(shù)發(fā)票2000元(含稅),應(yīng)該怎么做分錄
8月公司收到款項(xiàng)13500元 借銀行存款13500 貸預(yù)收賬款13106.8 貸應(yīng)交稅金 393.2 9月企業(yè)取消與我司業(yè)務(wù)往來(lái) 之前開(kāi)具的13500發(fā)票未抵扣 同時(shí)要求退款8500元 剩余5000元正常開(kāi)票 但9月未開(kāi)紅字發(fā)票13500元 要10月才能開(kāi) 請(qǐng)問(wèn)9月退款8500元和開(kāi)票5000元的憑證怎么做 10月紅字負(fù)數(shù)開(kāi)具后憑證怎么做
匯算清繳后,我們公司收到上一年保險(xiǎn)公司退費(fèi)1000元,上年開(kāi)的保費(fèi)發(fā)票是1萬(wàn),現(xiàn)在開(kāi)了紅字1萬(wàn)給我,還有個(gè)正數(shù)發(fā)票9000元,賬上收到1000退款,我怎么做賬??? 你好,建議你直接借銀行存款,貸管理費(fèi)用,保險(xiǎn)費(fèi)算了。
老師好,工商年報(bào)中的 資產(chǎn)狀況 是根據(jù)賬上12月的數(shù)據(jù) 還是 匯算清繳后的數(shù)據(jù) 為準(zhǔn) 填寫(xiě)哪一個(gè)
老師,請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題,醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療糾紛賠償支出,這個(gè)需要發(fā)票嗎?沒(méi)有發(fā)票,在做匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
老師好 退休返聘人員工資可以有專項(xiàng)扣除嗎
老師 這題不會(huì)!麻煩講解一下
老宣傳費(fèi)用取得專票能抵扣嗎
老師,你好!律師事務(wù)所不允許虧損嗎?
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤(rùn)總額未分配利潤(rùn),貸銀行存款嗎
股東只有分紅收入,已繳納分紅個(gè)稅。還需要進(jìn)行年度匯繳嗎?另外彩票所得需要年度匯繳嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,名下有輛舊的新能源汽車,現(xiàn)在公司注銷要把車過(guò)戶給個(gè)人,當(dāng)時(shí)買的就是二手車沒(méi)有抵扣過(guò)增值稅,現(xiàn)在對(duì)方也不要發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理和怎么交稅?
老師,我公司第一季度收到320000成本票,4月份對(duì)方把發(fā)票沖紅了,我收到?jīng)_紅發(fā)票怎么做賬
借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)是你紅字信息表上的數(shù)據(jù), 然后借銀行存款貸應(yīng)付賬款4000。 借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款2000。
對(duì),是進(jìn)項(xiàng)
按上面的來(lái)做就可以了。