看賬上是不是少計(jì)提了或者多發(fā)工資了?
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表右邊應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),應(yīng)該調(diào)在左邊的什么科目里
老師你好,新注冊的公司第一個(gè)月做賬,我的資產(chǎn)負(fù)債表只有應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款有內(nèi)容,那左右兩邊怎么平賬?
老師 資產(chǎn)負(fù)債表左邊就是資產(chǎn) 右邊就是負(fù)債科目 右邊的科目在余額表余額都應(yīng)該是借方是嗎 老師
老師,我問您個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的問題 資產(chǎn)負(fù)債表左邊貨幣資金10000,右邊其他應(yīng)收款10000, 然后實(shí)發(fā)兩個(gè)月的工資,左邊貨幣資金減4000=6000,右邊應(yīng)付職工薪酬清零,然后右邊還有未分配利潤6000, 到底是哪不對呀,少了哪個(gè)科目了呀,平不了
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)是什么問題
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
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調(diào)成正數(shù)的話應(yīng)該調(diào)在什么科目
您好。您好,需要知道是什么原因才能調(diào)整? 一般就是我上面說的這兩種原因,你需要先去查一下帳。
少計(jì)提了就補(bǔ)充計(jì)提 多發(fā)工資了就紅沖。