你好 可以加計(jì)的 有什么問題嗎??
老師!您好!研發(fā)費(fèi)用的正常賬務(wù)怎么處理?加計(jì)扣除的賬務(wù)怎么處理。
老師你好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除會(huì)計(jì)分錄這么寫啊
老師,你好,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,這個(gè)怎么處理了
你好研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除怎么申報(bào)了
老師,對(duì)于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的部分怎么做會(huì)計(jì)處理?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
個(gè)體戶,開的經(jīng)營租賃,回來的是洗衣機(jī)可以嗎?
社保我是上個(gè)月繳的,醫(yī)保我這個(gè)月開始交,怎么稅務(wù)系統(tǒng)里面總是提示異常,申報(bào)數(shù)據(jù)沒有新添加讓的怎么處理呢
老師一般納稅人附加稅沒有減半?
想要了解出口退稅相關(guān)的政策,看那幾條?
老師,公司新開一個(gè)小規(guī)模公司,由于公司賬戶未開戶,合伙人想先把投資款轉(zhuǎn)過來,我們可以用現(xiàn)有公司的賬戶先收款,等開戶好了再把這筆投資款轉(zhuǎn)過去嗎?
經(jīng)濟(jì)法老師關(guān)于印花稅的口訣,以及口訣分別對(duì)應(yīng)內(nèi)容是什么
老師,你好,固定資產(chǎn)清理開票了分錄怎么做,謝謝
2024.11成立的公司,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,顯示申報(bào)失敗。 申報(bào)反饋信息:申報(bào)失敗,扣繳單位無有效的稅費(fèi)稅種認(rèn)定信息。 這個(gè)要如何處理呢?
老師你好,你看這個(gè)經(jīng)營租賃后邊怎么帶其他啊,你看我這個(gè)項(xiàng)目名稱對(duì)嗎
填寫所得稅申報(bào)時(shí)就可以填寫加計(jì)扣除
如果我們是今年10月份才開始的,然后12月份才投入的研發(fā)費(fèi)用,(人員,實(shí)驗(yàn)室,機(jī)器),現(xiàn)在還沒有完全完工,款只付了一半,那我們應(yīng)該怎么去讓供應(yīng)開票,然后可以用來明年的匯算清繳的加計(jì)扣除了
比如您符合高新技術(shù)企業(yè)或者三新企業(yè)可以加計(jì)扣除。 用于研發(fā)支出可以加計(jì)扣除。
那現(xiàn)在還不是高新企業(yè),不可以扣除的嗎
不是高新企業(yè)符合三新企業(yè)。也可以加計(jì)扣除。
三新企業(yè)指的是什么了
新產(chǎn)品,新技術(shù)。新工藝。