這需要看你具體是什么業(yè)務,是購買商品,還是接受勞務服務等
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務收入 2000 借:主營業(yè)務成本--銷售成本1080 貸:庫存商品1080 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應付賬款1080 3、付款:借:應付賬款1000,借:營業(yè)外支出--稅費 80 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元,如何做分錄調(diào)回來呢?
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務收入2000 借:主營業(yè)務成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應付賬款1080 3、付款:借:應付賬款1080, 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
記賬時500元,付款時才知道有折扣,折扣后450元,,做分錄:借:應付賬款500,貸營業(yè)外收入50,貸銀行存款450,做了這個分錄之后還需要沖減成本嗎?
原分錄 借:主營業(yè)務成本 500元 貸:銀行存款 500元 現(xiàn)在這項業(yè)務不計入成本了,需要計入應付賬款,應該怎么改呢
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 支付時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務成本 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
供應商公司注銷了,我們公司還欠對方87萬,能轉(zhuǎn)給對方法人嗎?需要準備什么材料備查
甲供材,才能開3%的發(fā)票 ,是什么意思?
老師好 公司注銷需要做哪些準備
老師好,想問一下,個稅匯算清繳,年收入不到12萬可以不用匯算對不
老師我公司員工7月份漲工資,8月申報社保補交了7月社保產(chǎn)生了滯納金1.25元,我可以直接記到管理費用醫(yī)保的單位部分嗎
請問,建筑企業(yè)項目安全責任險及什么明細科目,分錄是什么
收到客戶a預付款,記成b客戶付的了,收入也入的b客戶,這種情況怎么調(diào)整賬務
個體戶升有限公司麻煩嗎老師,自己能去做嗎
老師,我們?yōu)槭裁匆龈鞣N結(jié)轉(zhuǎn)?。靠缒杲Y(jié)轉(zhuǎn)這個好理解,比如庫存商品的數(shù)量、庫存現(xiàn)金、銀行存款等結(jié)轉(zhuǎn)到新的賬本上,承上啟下
請問老師 這個應納稅額為什么是0,銷項稅額不是比進項大嗎
是工程項目,付給工人的款項
一、借:應付職工薪酬——工資? 500 貸:銀行存款? 500 二、借:勞務成本? 500 貸:應付職工薪酬——工資? 500
我們付的是分包商的款,這個款項原來是計入到主營業(yè)務成本,已經(jīng)過賬結(jié)賬,現(xiàn)在又需要把這個款項計入應付賬款了
是的,計入勞務成本的,直接就是隨時可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,需要當月確認分包收入時,再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本
好的,謝謝老師
祝學習進步,工作順利