你好 個(gè)體沒(méi)有和特殊政策 你是小規(guī)模嗎?
老師個(gè)體工商戶有什么優(yōu)惠政策,為什么說(shuō)個(gè)體工商戶是現(xiàn)在稅收籌劃的一種
老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶開(kāi)發(fā)票是有什么政策?
個(gè)體工商戶現(xiàn)在有什么政策嗎
個(gè)體工商戶現(xiàn)在有什么政策,計(jì)稅依據(jù)是什么
老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅現(xiàn)在什么政策?
老師我會(huì)匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)賬上的固定資產(chǎn)原值和資產(chǎn)負(fù)債表里的不一樣,累計(jì)折舊也不一致,這樣可有事
公司24年出售了一筆小汽車,開(kāi)具了13%的發(fā)票,賬上是做的固定資產(chǎn)清理,但是增值稅申報(bào)的時(shí)候,是開(kāi)具其他發(fā)票,給我列入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)果這次匯算清繳,我的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟增值稅報(bào)表的收入對(duì)不上,怎么處理
老師工商年報(bào)股權(quán)變更,公式信息是把之前的刪掉公式最新的,還是添加上,每次變更的都填寫上
如果小微企業(yè)第二季度利潤(rùn)超過(guò)了300萬(wàn),但是第四季度又降下來(lái)了,還能享受小微優(yōu)惠嗎?
個(gè)體工商戶,和建筑分包,可以記成本嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)建設(shè)用地及綜合賠補(bǔ)費(fèi)應(yīng)該開(kāi)什么類別的發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)軟件做賬還需要打印紙質(zhì)憑證嗎?電子憑證的報(bào)存都有那些要求,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何管理?
老師:我們單位買了一塊土地,累計(jì)攤銷的話是怎么算呢?是原值除以使用年限嗎?
老師,公司在銷售設(shè)備時(shí)贈(zèng)送了潤(rùn)滑油,潤(rùn)滑油無(wú)法與設(shè)備開(kāi)在同一張發(fā)票上,客戶也不同意拆分金額給贈(zèng)品,這該怎么開(kāi)具發(fā)票和稅務(wù)賬務(wù)處理
老師,憑證裝訂時(shí),要附憑證匯總表還是科目余額表,財(cái)務(wù)報(bào)表和對(duì)賬單需要嗎
個(gè)體跟小規(guī)模是有什么聯(lián)系嗎
可以說(shuō)下個(gè)體開(kāi)票的相關(guān)政策嗎
你好 個(gè)體也分小規(guī)模和一般納稅人?
怎么區(qū)分的,不是說(shuō)個(gè)體按征收方式分為查賬征收和核定征收嗎。老師你可以具體說(shuō)一下嘛
一般納稅人和小規(guī)模納稅人是屬于納稅人身份 和你查賬征收核定,征收這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。
就你這種提問(wèn),沒(méi)法直接回復(fù)。
征收和核定征收指的是所得所得稅。 看稅種核定書上面有寫的??炊惙N核定書上面有寫的。
老師,個(gè)體戶是小規(guī)模納稅人的話,現(xiàn)在是一個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn),一個(gè)季度不超30萬(wàn)免稅,還是跟企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人一樣,一個(gè)月不超15萬(wàn),一個(gè)季度不超45萬(wàn)免稅
現(xiàn)在最新政策是季度不超過(guò)45萬(wàn),是免增值稅的。, 現(xiàn)在最新政策是季度不超過(guò)45萬(wàn),是免增值稅的。
那老師,個(gè)體戶是如何申報(bào)個(gè)稅的?個(gè)稅有沒(méi)有什么政策,如果有適用稅率,方便發(fā)給我一份嗎?
在自然人申報(bào)系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。申報(bào)個(gè)稅。 現(xiàn)在最新政策是100萬(wàn)部分,所得有減半的政策。
有相關(guān)稅率表嗎
您好。您直接百度就找到稅率表了。個(gè)體戶是百分之5到35%的稅率。
老師,我這邊百度看,計(jì)算個(gè)稅的應(yīng)納稅所得額時(shí),對(duì)于費(fèi)用這一塊是有個(gè)月減除費(fèi)用3500每月可以扣除的,這個(gè)是不是現(xiàn)在變成了,可以扣除5000每月
您好?,F(xiàn)在一個(gè)月可以扣除5000元生計(jì)費(fèi) 您好,現(xiàn)在一個(gè)月可以扣除5000元費(fèi)用。
老師,如果我11月經(jīng)營(yíng)所得為20萬(wàn),那我應(yīng)納稅所得額是不是20-5.5=14.5萬(wàn)。我的應(yīng)納稅額是不是3萬(wàn)*5%/2+9萬(wàn)/10%/2-1500+2.5*20%/2-10500
你還有成本沒(méi)減呢,實(shí)際就是用你實(shí)際的利潤(rùn)乘以所得稅稅率。
這邊成本沒(méi)有發(fā)票,不就是不能減除
沒(méi)有成本票也正常做帳匯算清繳時(shí)再調(diào)整。
那我到時(shí)候不也是要調(diào)整過(guò)來(lái),我現(xiàn)在先給預(yù)繳了不就好了
還有老師這個(gè)個(gè)稅也是分段計(jì)算的是吧
你好 對(duì)的? 同有票的是匯算時(shí)調(diào)整? 是分檔的? 不同稅率? ?100萬(wàn)部分還可以減半的??