你好 請就具體問題提問?
老師您好!我們是一家園林綠化公司,請問我們?nèi)〉玫拿舛惷缒酒掌?,如何進(jìn)行進(jìn)項稅抵扣,抵扣完了,這些苗木普票還需要如何處理
老師您好,想請教一些關(guān)于園林綠化公司的賬務(wù)處理問題。
老師好!園林綠化公司的經(jīng)營范圍里有園林建筑施工這一項,那么,請問可否能開園林綠化的勞務(wù)費發(fā)票?
老師您好,我們是物業(yè)公司,發(fā)生的水電,電梯維修,園林綠化費,污水處理費等,這些費用是入主營業(yè)務(wù)成本,還是入管理費用呢
老師您好,請教一下,區(qū)農(nóng)場撥付給我公司的園林綠化養(yǎng)護費(財政資金),不需要我們開發(fā)票,只用開收據(jù),這種業(yè)務(wù),我們怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊,借:銀行存款,貨方是什么?
之前會計把成本報少了,費用很大,收入280萬,成本12萬,費用盡267萬,毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬,費用57萬,這樣和實際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險,這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
商品出口了,沒有報關(guān),也沒有收款,但是有采購發(fā)票,我想問下這部分出口沒有報關(guān)的商品怎么處理
老師你好,運輸公司一般納稅人稅率是多少
老師我們公司是單休周日 月平均天數(shù)之前是按26算的 4月的27號是周天本來應(yīng)該休息的,但是五一不是要放假嘛,全國補班兒都在那天補,那這個工資那天算加班還是這個月就是按26天來算。因為他補的班也是五一的嘛。
姓名【曉俊】證件類型【居民身份證】證件號碼【141121198】:上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。 換了新電腦,自然人扣繳端申報個稅照片顯示以上信息怎么操作呢
報關(guān)今天太大,完成不了,錢錢提不出來
老師,我說沒有細(xì)算核算成本,現(xiàn)在招我來核算成本:那不知道3月份的結(jié)余庫存,我是不是算不了4月的成本 、現(xiàn)在安排把公司實質(zhì)實物盤點出來了,我作為5月份的期初,然后現(xiàn)在我把期初單價搞出來,所以我到6月就可以算5月的成本了,是這樣嗎老師。要是算4月份成本首先要有3月結(jié)余?
郭老師,問一下,享不享受小微企業(yè)是不是按年度來的。
老師你好,單位承擔(dān)個人部分的社保,匯算清繳時需要調(diào)增嗎?不調(diào)有什么風(fēng)險嗎?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來要退店長在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會少嗎
像我們公司承包的工程,在施工期間發(fā)生的一些購買苗木、挖樹人工費、工資、還有綠化用品費用是放入哪些科目呢?
你好 記工程施工合同成本? 人工費? 材料費用 間接費?
那如果工程未完工結(jié)算,這些計入工程施工的費用月末結(jié)轉(zhuǎn)時如何處理呢? 以及如果 完工結(jié)算確認(rèn)收入時會計分錄怎么出呢?
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利?(倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借:工程結(jié)算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
老師,那如果還未完工結(jié)算的,當(dāng)月發(fā)生的成本支出是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?
是的。確認(rèn)收入的同時。結(jié)轉(zhuǎn)成本 確認(rèn)收入的同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本,不然不結(jié)轉(zhuǎn)。
哦,明白了! 老師還有另一個問題想請教一下,之前結(jié)轉(zhuǎn)成本時弄錯了,把應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工成本結(jié)轉(zhuǎn)成存貨了,并且已經(jīng)跨年,這個要怎么處理呢?
您好,不同問題,請您重新提問。
好的 謝謝老師!
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。