你好,需要在發(fā)票開具的當(dāng)月入賬的。
老師問下,公司購置的車輛第一個月把車的發(fā)票拿過來了,第二個月才把后面發(fā)生的裝潢費用的發(fā)票拿過來,這兩可以一塊攤銷嘛,還是因為入賬時間不同分開攤呢
我想請問一下,公司想要買一輛四百萬左右的車輛用來抵稅,這個購車發(fā)票必須要這個月開出,下個月入賬嘛?能不能下個月開下個月入賬呢?
你好老師,我想問一下,我們是家物流公司,現(xiàn)每個月正常盈利5萬左右,朋友想投資十萬進(jìn)來,分紅,凈利百分之十的分紅。我想問一下,如果今年公司要購買車輛,這個費用算支出嗎?
老師好,想咨詢一下,我們公司銷售收入不高,多了一月三四萬,少了一兩萬。公司新買了輛車。增值稅發(fā)票九萬多。這個月開了四萬多發(fā)票。怎么做賬務(wù)處理呢?
請問公司買一輛車要是一次入賬我怕下個月查賬有問題,我不想攤銷
怎么在電子稅務(wù)局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計提100萬,在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計提了10萬,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這個我可以直接在2025年做費用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬,還是填90萬
我的情況是,我們開的400萬專票。設(shè)備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時候?,F(xiàn)在這個票能紅沖嗎。對方公司是國企,說讓我們提供一個發(fā)票紅沖說明,他們蓋章?,F(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進(jìn)項票一直沒開過來,只是簽了合同。貨有的到,有的沒到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票是月底認(rèn)證還是下月初認(rèn)證
老師,您好,公司注冊資金100萬,現(xiàn)在實收資本300萬,原會計把這300萬都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開了張數(shù)電專票,品名開錯了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯了,金額 稅額都是對的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車發(fā)票可以抵稅并報銷嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財報和第四季度財報不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請問承兌匯票在沒有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上兌換屬于套現(xiàn)嗎
就是十二月份開發(fā)票十二月份入賬,是可以抵扣今年的稅嘛?
嗯對,但是增值稅你抵不完可以做留底呀
那請問一下,為什么我們這邊會計說必須要這個月開票,十二月入賬呢?說固定資產(chǎn)當(dāng)月入賬,下月才能計提折舊。
計提折舊和抵扣增值稅稅款沒有關(guān)系呀。
我想請問一下,這個金額是需要一次性抵扣的,所以是需要這個月開票的對嗎?
增值稅是可以一次性抵扣的
您好,如果是小規(guī)模納稅人需要抵扣企業(yè)所得稅呢?也是可以十二月份開十二月份入賬嘛?
你好,開的什么票呢?
普票專票都可以
小規(guī)模納稅人只能取得普票,專票也不能抵扣增值稅。
是公司購入車輛,抵扣公司企業(yè)所得稅,不是開票出去
企業(yè)所得稅是可以抵扣的,小規(guī)模,一般納稅人都可以。
但是十二月份才能開票,是不是就不可以抵扣2021年的企業(yè)所得稅了?
可以啊,這個抵扣和折舊沒有關(guān)系,只有買房子,不動產(chǎn)是下個月計提,動產(chǎn)就是當(dāng)月就可以。