同學(xué)你好 應(yīng)收賬款項(xiàng)目,需要根據(jù)應(yīng)收賬款余額在借方的明細(xì)科目借方余額合計(jì),再加上余額在借方的預(yù)收賬款余額合計(jì),再減去壞賬準(zhǔn)備,得到的金額為應(yīng)收賬款項(xiàng)目金額 而預(yù)收賬款項(xiàng)目,需要根據(jù)預(yù)收賬款明細(xì)賬貸方余額加上應(yīng)收賬款明細(xì)賬的貸方余額合計(jì)填列。
資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)總帳嗎,往來款,是根據(jù)明細(xì)賬
汪老師,你剛剛回答了我的資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)操里學(xué)做賬,我預(yù)付賬款借方明細(xì)+應(yīng)付賬款借方明細(xì)—壞賬準(zhǔn)備,可我還是不明白,我是根據(jù)明細(xì)賬填資產(chǎn)負(fù)債表,還是根據(jù)余額表填資產(chǎn)負(fù)債表,前面有告訴我根據(jù)總賬填資產(chǎn)負(fù)債表?
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何編制現(xiàn)金流量表
如何根據(jù)總賬及其明細(xì)賬編制資產(chǎn)負(fù)債表
麻煩問一下,老師讓根據(jù)這個(gè)編制專用記賬憑證和通用記賬憑證,在編制特種日記賬和特種明細(xì)賬,在編制科目匯總表,根據(jù)科目匯總表編制三欄明細(xì)賬和總賬,最后編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。到底咋弄
出租挖掘機(jī)加司機(jī)是開經(jīng)營租賃還是建筑服務(wù)
電源測試系統(tǒng)可以是庫存商品嗎
請問老師,小規(guī)模企業(yè)購貨車就借固定資產(chǎn),貸銀行存款嗎
老師 承兌怎么用啊,甲方差我們錢,一萬多,要給承兌
老師汽車修理廠內(nèi)賬,每天收好幾次錢,我要做好幾次分錄,一張憑證可以做很多個(gè)分錄嗎,有沒有簡便方法
您好,咨詢一下,服務(wù)行業(yè)收到客人給的小費(fèi),怎么入賬,比如我們餐廳專門有一個(gè)給小費(fèi)的箱子,客人自己投錢,一個(gè)季度我們開箱看一下里面有多少錢,比如有10000,餐廳的工作人員分4000出去,公司留6000. 那這個(gè)6000我要怎么入賬,員工分4000需要報(bào)個(gè)稅嗎?怎么樣做比較合規(guī)沒有風(fēng)險(xiǎn)
請問老師 我們企業(yè)屬于分公司所得稅繳納比例25% 掛靠給別人的工程資質(zhì)應(yīng)該收他們多少企業(yè)所得稅比例合適呢
個(gè)人拍賣物品原值覺得理解不了那個(gè)原值確定,為什么只有拍賣會有相關(guān)稅費(fèi)
老師25年6月末科目余額表期初的進(jìn)項(xiàng)稅額借方是81901.05,期末余額借方81901.05,轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方期初,期末余額都是82170.26,銷項(xiàng)稅額的貸方期初,期末都是108406.94,應(yīng)交增值稅的貸方余額是負(fù)數(shù)55664.37 同學(xué)
老師您好請問,有限責(zé)任公司普通注銷,清算公告填報(bào)里面,自然人和非自然人怎么填寫?自然人可以填股東,非自然人呢?