這是你們培訓(xùn)收入支付出去的一部分是嗎?如果是的話,做到主營業(yè)務(wù)成本里面,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,有發(fā)票可以全額抵扣的。
公司管理部職員李陽的妻子張潔是北京居民,原是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的高級培訓(xùn)講師。2020年1月,因?yàn)榧彝バ枰?,她辭去工作成了一位全職太太。由于在培訓(xùn)界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀請張潔以其個人的名義為該公司的管理人員進(jìn)行為時5天的培訓(xùn),張潔此次培訓(xùn)的住宿、餐飲等各種費(fèi)用需要5000.00元。該公司為此次培訓(xùn)報酬的支付方式提出了以下兩個方案供其選擇: 方案1:按照培訓(xùn)費(fèi)用125000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費(fèi)用均由張潔自理; 方案2:按照培訓(xùn)費(fèi)用120000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費(fèi)用均由公司承擔(dān)。 假設(shè):張潔在2020年度無其他收入,且無其他任何可扣除項(xiàng)目。 請根據(jù)以上資料,計算2020年度張潔的應(yīng)交個人所得稅
公司給培訓(xùn)的老師報銷車費(fèi)住宿費(fèi)餐費(fèi)計入哪個科目?可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?怎么做賬?
請問,培訓(xùn)機(jī)構(gòu),去外地跟培訓(xùn),給學(xué)員安排的住宿費(fèi)、餐費(fèi)、計入什么科目啊,可以計算所得稅時全額扣除嗎?
公司管理部職員李陽的妻子張潔是北京居民,原是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的高級培訓(xùn)講師。2020年1月,因?yàn)榧彝バ枰o去工作成了一位全職太太,由于在培訓(xùn)界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀請張潔以其個人的名義為該公司的管理人員進(jìn)行為時5天的培訓(xùn),張潔此次培訓(xùn)的住宿、餐飲等各種費(fèi)用需要5000.00元。該公司為此次培訓(xùn)報酬的支付方式提出了以下兩個方案供其選擇:方案1:按照培訓(xùn)費(fèi)用125000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費(fèi)用均由張潔自理方案2:按照培訓(xùn)費(fèi)用120000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費(fèi)用均由公司承擔(dān)假設(shè):張潔在2020年度無其他收入,且無其他任何可扣除項(xiàng)目。請根據(jù)以上資料,計算2020年度張潔的應(yīng)交個人所得稅。
公司管理部職員李陽的妻子張潔是北京居民,原是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的高級培訓(xùn)講師。2020年1月,因?yàn)榧彝バ枰?,她辭去工作成了一位全職太太,由于在培訓(xùn)界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀請張潔以其個人的名義為該公司的管理人員進(jìn)行為時5天的培訓(xùn),張潔此次培訓(xùn)的住宿、餐飲等各種費(fèi)用需要5000.00元。該公司為此次培訓(xùn)報酬的支付方式提出了以下兩個方案供其選擇:方案1:按照培訓(xùn)費(fèi)用125000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費(fèi)用均由張潔自理方案2:按照培訓(xùn)費(fèi)用120000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費(fèi)用均由公司承擔(dān)假設(shè):張潔在2020年度無其他收入,且無其他任何可扣除項(xiàng)目。請根據(jù)以上資料,計算2020年度張潔的應(yīng)交個人所得稅。方案一收入額多少,應(yīng)納所得額多少,稅率多少速算扣除數(shù)多少,應(yīng)交個人所得稅額多少方案二同上
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對不對,資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝