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老師我們上個月開一張發(fā)票給人家,這個月紅沖了。然后紅沖的商品又開是同樣數(shù)量,同樣價格開給人家了,這個還要再結轉成本嗎?

2021-11-17 19:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-17 19:27

你好,需要沖回上月做的作分錄,結轉成本也一樣沖回

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快賬用戶4757 追問 2021-11-17 19:27

成本也要在沖回,然后再結轉一次?

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齊紅老師 解答 2021-11-17 19:33

銷售了再結轉的這樣

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快賬用戶4757 追問 2021-11-17 19:34

好的,還有老師暫估入賬,成本也結轉了。這個月發(fā)票收到了,有差額這個要怎么結轉?

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齊紅老師 解答 2021-11-17 19:38

原暫估沖回,重新入賬成本即可

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快賬用戶4757 追問 2021-11-17 19:39

但是上個月已經銷售出去了,成本也結轉過了?,F(xiàn)在我要把暫估入賬跟成本都紅沖掉嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-17 19:46

暫做全沖回,以發(fā)票做成本入賬,并將差額轉平

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快賬用戶4757 追問 2021-11-17 19:47

只有在結轉差額就可以了吧?不用全部沖回吧,老師是這樣理解的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-17 19:49

可以這樣做的,成本做準確即可

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快賬用戶4757 追問 2021-11-17 19:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-17 19:50

不客氣,請五星好評打賞鼓勵,工作順利,謝謝!

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你好,需要沖回上月做的作分錄,結轉成本也一樣沖回
2021-11-17
你好,那應該沖紅成本,重新再結轉成本
2020-06-06
同學,你好 嗯嗯,是對的
2024-07-21
您好,這個是不需要做賬的。
2023-10-24
你好同學,你可以先暫估入庫,把庫存商品調成零,或者是調成正數(shù)。
2022-04-06
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