您好,沒(méi)有到貴司的公賬上的么?謝謝
老師我們公司租的廠房,預(yù)付了一年租金,我們沒(méi)有生產(chǎn),廠房是閑置的,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)租了一部分出去,每月收到12000元租金,這個(gè)租金是直接付到我們領(lǐng)導(dǎo)微信上的,這個(gè)賬要怎么記?
老師,你好,請(qǐng)教一下,我們公司租的廠房,分租了部分出去,我們開(kāi)了專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)下,怎么做賬?這個(gè)收到的租金還是交給了出租方的,因?yàn)槌鲎夥浇o我們開(kāi)了發(fā)票,我們分租部分出去,對(duì)方也要我們開(kāi)票,我們開(kāi)了,但這個(gè)賬應(yīng)該不是其他業(yè)務(wù)收入吧,因?yàn)檫@個(gè)租金,我們還是給了出租方,等于是把收到的發(fā)票,開(kāi)了部分給別人
老師:請(qǐng)問(wèn)我們公司租了一套廠房,因?yàn)閺S房過(guò)大,又轉(zhuǎn)租一部份出去給A公司,我們支付第四季度租金30萬(wàn),但是要從A公司收回8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么樣做分錄
老師我們公司是辦公室和廠房都是經(jīng)營(yíng)租賃來(lái)的,一個(gè)月租金26667元,其中辦公室有2間,其他是廠房,我房租是一次性支付了5年的,現(xiàn)在每月攤銷(xiāo),要怎么分?jǐn)偅枪芾碣M(fèi)用一部分,生產(chǎn)成本一部分嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn),我廠房是租的。現(xiàn)在我又轉(zhuǎn)租一部分給B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分?jǐn)傋饨鹗杖朊吭?000元,還用按月分?jǐn)傔@個(gè)租金成本嗎? 我租進(jìn)來(lái)時(shí) 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金攤銷(xiāo)分錄:借 制造費(fèi)用——租金10000,貸 預(yù)付賬款——租金10000 現(xiàn)在租給B公司,每月做租金收入: 借 預(yù)收賬款——租金3000貸,其他業(yè)務(wù)收入——租金3000, 還必須做這個(gè)的租金成本嗎? 我自己租進(jìn)來(lái)時(shí) ,已經(jīng)每月都做進(jìn)“制造費(fèi)用——租金” 里了,
老師你好,我想問(wèn)下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?kù)323.53噸,本年總出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存68.46噸,盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問(wèn)下長(zhǎng)期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷(xiāo)前是先做付款分錄,再做攤銷(xiāo)嗎? 長(zhǎng)期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷(xiāo),再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬(wàn),假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問(wèn)每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨穑飿I(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車(chē)費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開(kāi)具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開(kāi)票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
是的老師
假如沒(méi)有到貴司公賬,這個(gè)不需要記賬吧
假如一定要記賬的話,是這樣的
還有一筆就是我們公司購(gòu)買(mǎi)來(lái)用于生產(chǎn)的托盤(pán),購(gòu)進(jìn)來(lái)之后又轉(zhuǎn)手賣(mài)給另外一個(gè)企業(yè)一部分,這個(gè)款也是直接微信付到我們領(lǐng)導(dǎo)微信上的
借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)收款--領(lǐng)導(dǎo) 因?yàn)闆](méi)來(lái)發(fā)票所以是預(yù)付賬款
可這筆款是算作我們的一筆收入啊,因?yàn)槟莻€(gè)廠房是我們支付過(guò)租金租來(lái)的,并不是我們自有的,現(xiàn)在租出去的錢(qián)是付到我們一個(gè)經(jīng)理的微信上的
我們購(gòu)買(mǎi)托盤(pán)的時(shí)候是有發(fā)票的,只是轉(zhuǎn)手賣(mài)的這家公司是沒(méi)有發(fā)票給我們的
借:其他應(yīng)收款--領(lǐng)導(dǎo) 貸:預(yù)收賬款
老師那這個(gè)v預(yù)收賬款后面有轉(zhuǎn)什么科目,不能一直掛著賬,我們收到12000房租也不會(huì)給他們開(kāi)票的
借:其他應(yīng)收款--領(lǐng)導(dǎo)12000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
老師除了做收入就沒(méi)有其他的處理方式嗎?
您好,沒(méi)有了呀,不開(kāi)票不代表 不是收入來(lái)呀
好的,我知道了,謝謝老師
好的,祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長(zhǎng)