你好,可以零申報(bào)一個(gè)月的。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào),現(xiàn)在是9月份,申報(bào)所屬期9月份,那我應(yīng)該按照9月份賬面支付的工資總額計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi),還是按照8月支付的工資計(jì)算?。坑惺裁次募??另外保險(xiǎn)申報(bào),現(xiàn)在9月份,所屬期也是9月份,申報(bào)的保險(xiǎn)是9月份支付的工資還是8月份支付的工資?有什么文件?社保的基數(shù)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的金額會(huì)對(duì)比嗎?如果不一致,需要調(diào)整嗎?
老師,個(gè)稅申報(bào)里面的人員異動(dòng)是指稅款所屬期當(dāng)月離入職人員嗎? 9月申報(bào)8月個(gè)稅,應(yīng)該是按照7月份的工資表來是吧,但是我們有延遲發(fā)放工資,8月沒有實(shí)際發(fā)放7月的而是6月份的,那這種情況個(gè)稅是按照6月份的工資表還是7月份的呢
稅款所屬期2-4月是實(shí)際發(fā)放1-3月工資,稅款所屬期5.6.7.8月,9-10月變成是按照當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月實(shí)際支付的工資,那我的5月-8月的應(yīng)該怎么做,照著1-3月的支付,就相差一個(gè)月,按照9-10月的4月金額就變成3月金額
關(guān)于個(gè)稅問題,個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該是實(shí)際發(fā)放工資的次月申報(bào),但是我1月工資2月發(fā)了,我2月當(dāng)月就報(bào)了個(gè)稅,那我現(xiàn)在3月咋弄?這個(gè)錯(cuò)誤是從去年開始的,因?yàn)閷?duì)稅款所屬期不了解:公司是去年9月份才實(shí)際開始發(fā)8月工資的,應(yīng)該是10月才開始按收入報(bào)個(gè)稅,但是我從9月就按照我這個(gè)不對(duì)的邏輯報(bào)了,現(xiàn)在咋調(diào)?
比如本月登陸個(gè)稅系統(tǒng),顯示申報(bào)稅款所屬月份2022.5月,但實(shí)際5月工資是在6.25日才發(fā)放,我們按照還未發(fā)放的5月工資申報(bào)的,其實(shí) 5月稅款所屬應(yīng)該申報(bào)的是4月份工資(5.25支付)?那怎么調(diào)整之前錯(cuò)誤的申報(bào)呢??
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
你好我想問一下,做憑證頁(yè)面,附件數(shù)是指幾張附件憑證還是幾份附件憑證
老師,外面請(qǐng)的講師,對(duì)方是個(gè)人不是單位性質(zhì),這種是要到稅務(wù)局開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果不開發(fā)票有哪些壞處
老師您好,小規(guī)模建筑公司,想要注銷,但是應(yīng)收和應(yīng)付都有余額,兩百多萬(wàn),這樣怎么才能注銷
填工商年報(bào)時(shí),股權(quán)變更了,認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫
老師,收派服務(wù)的發(fā)票能放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里嗎?
郭老師請(qǐng)問下公司購(gòu)買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個(gè)發(fā)票是開銷售不動(dòng)產(chǎn),還是一部分開銷售不動(dòng)產(chǎn),一部分開銷售土地的發(fā)票呢,銷售土地能開增值稅專用發(fā)票嗎
我有一筆非貿(mào)付匯(支付給母公司特許權(quán)使用費(fèi))超過5萬(wàn)美金。向銀行遞交付款時(shí)(需向銀行提交支付備案表)。此表我找不到了,怎么辦
票據(jù)貼息的費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,請(qǐng)問貼息的費(fèi)用沒有發(fā)票,我們匯算清繳調(diào)增的時(shí)候在哪里調(diào)增
#提問#老師 稅局發(fā)的疑點(diǎn)是前一年度、前二年度、前三年度營(yíng)業(yè)收入有增加額,前四年度(2020年)企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率和前一年度(2023年)企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率相比,說所得稅貢獻(xiàn)率是負(fù)百分比,讓寫情況說明,該從哪些方面著手來寫?
但是那些數(shù)已經(jīng)申報(bào)了,我是看這些數(shù)來怎么做
你好,那你在這個(gè)月零申報(bào)就可以。
這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了,在下一個(gè)月調(diào)整。
那我現(xiàn)在是從9月開始變成單月申報(bào)當(dāng)月的工資,分錄是否有調(diào)整
比如你當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提是在次月支付的嗎?分錄是這么做的話,不用修改賬上的。
你當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提是在當(dāng)月月支付
你好,那就賬上不需要調(diào)整。
我是9月才開始這樣做的,前面的該怎么做
你好,你想更正申報(bào)嗎?你可以去更正申報(bào),這種比較麻煩。
安月更正 你的自然人電子稅務(wù)局里面。
如果我不想更正呢
你好 在下個(gè)月調(diào)整的
他的賬面上是全是當(dāng)月發(fā)的單月的,但是個(gè)稅哪里是按次月發(fā)的金額,相差一個(gè)月是不是都報(bào)一個(gè)月
那實(shí)際是當(dāng)月的工資當(dāng)月支付的嗎 是的申報(bào)一個(gè)月的
第一種情況,個(gè)稅0申報(bào)的話豈不是個(gè)稅系統(tǒng)到時(shí)顯示有一個(gè)月沒發(fā)工資的嗎?
之前提前申報(bào)了,現(xiàn)在退后一個(gè)月申報(bào)。
像這樣的話,你可以更正之前的申報(bào)表。
不想這么做的話,你可以更正之前的申報(bào)表。
按當(dāng)月發(fā)放的,我在賬面上調(diào)整少做一個(gè)月的工資,社保該怎么處理
社保也是提前了一個(gè)月吧。
如想要再賬面改只能是按次月這樣是嗎
你好,對(duì)的是的,是這么做的。