您好,是的,是這流程。
老師,您好,我想問一下,外貿(mào)企業(yè),申請(qǐng)出口退稅,流程是不是這樣: 1.先按照?qǐng)?bào)關(guān)單出口日期,申報(bào)出口增值稅收入 2.登陸稅局進(jìn)行首次出口退稅備案 3.申報(bào)出口退稅
老師,我想問一下外貿(mào)企業(yè)的賬務(wù)處理,就是外貿(mào)企業(yè)的出口報(bào)關(guān)單,是按照出口退稅聯(lián)入賬,還是蓋有海關(guān)專用章的報(bào)關(guān)單入賬呢?如果是申請(qǐng)出口退稅,又是按照哪個(gè)報(bào)關(guān)單申請(qǐng)退稅備案?
外貿(mào)出口退稅企業(yè),我申報(bào)增值稅的時(shí)候,一整個(gè)月的報(bào)關(guān)單按照當(dāng)月1號(hào)的匯率折算,還是按照?qǐng)?bào)關(guān)出口日期的當(dāng)天匯率計(jì)算申報(bào)增值稅收入呢
老師,您好,我想問一下,我們公司7/1出口日期的報(bào)關(guān)單已經(jīng)首次申報(bào)出口退稅,稅款也已到賬,但我們現(xiàn)在手里還有一張4月29日出口日期的未申報(bào)出口退,我可以正常申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)教一下,我們是外貿(mào)出口企業(yè),后面需要做出口退稅,目前出口報(bào)關(guān)單還沒有入賬。我接下來(lái)工作流程是不是這樣子1.出口報(bào)關(guān)單賬面做出口免稅收入,電子稅務(wù)局做免稅申報(bào)。2.對(duì)出口貨物進(jìn)口產(chǎn)品,每一筆找出來(lái),做退稅認(rèn)證。3.電子稅務(wù)局做免抵退稅一個(gè)備案,等待審批請(qǐng)問是這個(gè)步驟嗎
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
那第一步申報(bào)出口增值稅收入,把退稅進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證,增值稅申報(bào)表上申報(bào)上去了,是不是就是把購(gòu)貨發(fā)票認(rèn)證好了?
您好,是的,需要勾選認(rèn)證。
勾選認(rèn)證,是不是就是相當(dāng)于購(gòu)貨發(fā)票的認(rèn)證?
您好,是的。就是正常申報(bào)增值稅。
您好,很抱歉,老師糾正下,取得增值稅專用發(fā)票,需要認(rèn)證但是不得抵扣,是在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上-退稅勾選-退稅確認(rèn)勾選。
申報(bào)增值稅的時(shí)候把購(gòu)貨發(fā)票認(rèn)證之后,有了認(rèn)證信息,那一般申報(bào)出口退稅前,還要有購(gòu)貨發(fā)票的核查信息,這個(gè)核查信息,一般是要多久才通過(guò)?
您好,這個(gè)沒有特定時(shí)間,各地區(qū)不同,以當(dāng)?shù)囟惥譃闇?zhǔn),建議給當(dāng)?shù)囟惥趾藢?shí)下。
退稅確認(rèn)勾選之后,要在增值稅申報(bào)表上填寫數(shù)據(jù)嗎?
您好,用于退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證的,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成到增值稅附表二的26欄的,,其他沒有什么特別的。 根據(jù)《關(guān)于增值稅、消費(fèi)稅稅收優(yōu)惠及外貿(mào)企業(yè)納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的通知》 (深國(guó)稅發(fā)〔2009〕163號(hào))規(guī)定:外貿(mào)企業(yè)取得的用于出口退稅的增值稅專用發(fā)票,必須先按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)證。 在進(jìn)行增值稅日常納稅申報(bào)時(shí), 將本期已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”中的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”。
我的出口收入,沒有按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的出口日期申報(bào),往后才申報(bào)了出口收入,會(huì)影響出口退稅嗎?
您好,需要按照出口日期申報(bào)喲,如果沒有,會(huì)有影響。
會(huì)影響申請(qǐng)出口退稅嗎?會(huì)導(dǎo)致出口退稅申請(qǐng)不了?
您好,有可能,地區(qū)不同,各地稅局要求不一致,有的要求嚴(yán),有的要求不嚴(yán),建議給當(dāng)?shù)囟惥趾藢?shí)下。
外貿(mào)企業(yè),出口退稅,收入及退稅的賬務(wù)分錄是怎么做的呢?
您好,貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) ? ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 借:其他應(yīng)收款——出口退稅 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到退稅款時(shí)的會(huì)計(jì)處理 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:其他應(yīng)收款--出口退稅