你好,對(duì)方是企業(yè),不用代扣代繳個(gè)稅的
收到個(gè)人代開的房屋租金發(fā)票 完稅證明有個(gè)人所得稅 公司還需要代扣代繳嗎
老師,請(qǐng)問下,個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)場(chǎng)代開的時(shí)候,繳納了個(gè)人所得稅,完稅證明上有個(gè)人所得稅完稅記錄,但是代開的發(fā)票備注欄還備注了個(gè)人所得稅由支付方代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局還讓支付方代扣個(gè)人所得稅,這是怎么回事?
代開資料費(fèi)需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?完稅證明上沒有注明
你好老師。我公司收到個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票及完稅證明,已扣繳增值稅及個(gè)人所得稅。但是發(fā)票上備注個(gè)人所得稅由企業(yè)代扣代繳是啥意思?
老師,如果代開的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)費(fèi)沒有注明代扣代繳個(gè)人所得稅是不是就不需要代扣代繳稅款
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
哦,是個(gè)人,如果是資料是不用扣的,如果是服務(wù)是要扣的
購買方是企業(yè),代開方是個(gè)人,只扣了增值稅和附加稅
你好是的,我看到了是個(gè)人。如果是資料是不用扣個(gè)稅的,
如果提供的是服務(wù),是要口個(gè)稅的