你好你們都有哪些損失的?
老師你好,我們單位是酒店,有客人想訂含早餐的房間,但是這個(gè)早餐需要我們酒店從外面訂購(gòu),可以全部開成住宿費(fèi)的發(fā)票嗎
老師,我們是酒店住宿,收到房間漏水賠償款,對(duì)方需要開發(fā)票,我們?cè)趺撮_
老師,我們出差住宿酒店開了一張普票,我們還沒有報(bào)銷,酒店就紅沖了,我這邊是不是還要把那張發(fā)票讓對(duì)方寄給我,我需要怎么處理這張紅沖的普票?
老師,我們是做酒店的,經(jīng)常碰到有客戶訂了10間房,我們開票收款也是10間,但客戶實(shí)際住了7間,還有3間房錢要私下返點(diǎn)給對(duì)方,這個(gè)3間我們應(yīng)該怎么樣返給她們?
老師,我們是酒店住宿業(yè),客人把床單弄臟需要開票,這個(gè)發(fā)票怎么開?
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 “可比性” 要求在報(bào)表中怎么體現(xiàn)
?智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)自動(dòng)提醒
?會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的 “實(shí)質(zhì)重于形式” 怎么實(shí)操體現(xiàn)
?財(cái)務(wù)大模型如何輔助識(shí)別異常交易
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
你們有維修支出嗎?
沒有具體的,是我們老板自己和對(duì)方公司談的。對(duì)方的賠款打到我們公戶,備注往來款
你們有沒有維修支出房屋的維修支出?
實(shí)際肯定是有的,不然別人不可能賠償。但是我這邊沒有支出明細(xì)
你有其他的服務(wù)類的發(fā)票嗎?不要是住宿餐飲的。
如咨詢服務(wù)類的,開這些發(fā)票。
沒有,我們酒店目前就是只開住宿費(fèi)發(fā)票
那你給對(duì)方開住宿的發(fā)票,你看一下對(duì)方能接受吧。