你們填在3個點,然后減征2個點
老師好,10月份我有一張電子發(fā)票稅額開錯了,開成了1個點,現(xiàn)在報稅這張票的稅點和金額不知道要填在哪里了?一般納稅人沒有一個點的填票空格,需要怎么辦?
老師,要是我們有張發(fā)票稅率原來應(yīng)該是13個點的發(fā)票結(jié)果錯開成3個點了,又跨月了,那我現(xiàn)在報稅該怎么報?這個月是按3個點的開票金額來報稅還是按13個點來報稅?
老師您好,我是一般納稅人,3月份沒有開發(fā)票,但是紅沖了一張去年的發(fā)票,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局申報要怎么填寫呢
老師好,請問一般納稅應(yīng)該開13的售票,1月份有張發(fā)票里面的有一行稅點開錯了誤開了3%的稅點,導(dǎo)致我現(xiàn)在申報一月份的增值稅填寫報表時取數(shù)不正確,取數(shù)稅額按照開票金額取的70206.98,總銷售額540225.9元,稅應(yīng)該是70229.37。這怎么辦,剛剛把1月份這張開錯的發(fā)票紅沖了。我這個月申報增值稅應(yīng)該那么申報?按照哪個數(shù)申報交增值稅?。可陥髷?shù)跟系統(tǒng)自動取數(shù)不一樣會不會預(yù)警
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
老師,請問小規(guī)模季度不超30萬,免交增值稅,這部分免稅是要算進(jìn)企業(yè)所得稅利潤里的是嗎?不可以扣減?
勞務(wù)費可以開建筑服務(wù)大類嗎
請問公司給員工交了社保,工資必須從公帳發(fā)嗎?
老師,我是一個賣手機的專賣店個體戶,銷售人員的工資是第三方補貼到給我,我方開人工費用給到第三方公司報銷,那么這個人員的成本的個稅我是否在我個體戶里申報
節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備投資額的10%抵免應(yīng)納稅額,這個設(shè)備我司是成套一起買入,可享受的設(shè)備優(yōu)惠目錄如電動機等,享受優(yōu)惠金額是只能算買入設(shè)備電動機那部分的買入價乘10%嗎
請問煤炭商貿(mào)企業(yè)把公司的車賣了,申報增值稅報表需要按13%報銷項稅嗎?
沒有做業(yè)務(wù)的公司,工資只申報了法人一個人,每月連續(xù)工資做零申報可以嗎
什么類型的企業(yè)需要申報文化事業(yè)建設(shè)稅?文化事業(yè)建設(shè)稅的申報依據(jù)是什么?怎么計算呢?
老師2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳的A105000表里的第18行利息支出,我們要調(diào)整嗎
這張票是不是這個月要作廢重新開具?
三個點是在簡易征收里面,可以嗎
這個只能紅沖不能作廢
嗯嗯,那這張票是不是要在這個月沖紅,然后重新開具?您說的三個點在簡易征收里面,填著可以嗎?
好像填不了免征的2個點,麻煩老師幫我在圖片中標(biāo)注一下,謝謝了
只能填在3個點里面,你們開不了一個點呀
我知道開不了,主要是10月份開錯了,現(xiàn)在只能到11月份才能沖紅了,但是現(xiàn)在申報的話是不是得按照實際金額先報上去?這個1個點的不知道怎么填了
這個沒有對應(yīng)的申報點,要去大廳申報