您好,應(yīng)該顯示不出來的,因為單位名錯了。
我們8.10號開給對方公司一張發(fā)票。開錯了。我們已經(jīng)在系統(tǒng)里面作廢了。作廢成功了 是不是就是顯示對方暫時還沒有認證???
老師,發(fā)票單位名稱開錯了,稅號對的,對方抵扣認證系統(tǒng)里面能顯示嗎?
老師,我是小白,對方開的9月份專票我方的名稱打錯了,我已經(jīng)認證勾選抵扣了,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該在發(fā)票系統(tǒng)里,填紅字發(fā)票信息表,填這張表?
老師您好!對方給我們單位開發(fā)票后,變更了他們單位名稱銀行賬號,稅號沒變,我們打款入的對方新賬號,請問這張發(fā)票我們還能抵扣進項嗎?
您好,我拿uk開了兩張電子專用發(fā)票,規(guī)格型號開錯了,我就把這兩張票作廢了,但是對方認證系統(tǒng)還顯示這兩張我已經(jīng)做廢了的發(fā)票,為什么還顯示能抵扣呢?
房產(chǎn)稅稅源可單獨添加么?
老師,公司給員工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租賃的,租賃的房東不給我們開發(fā)票,那這部分房租是不是要分攤到員工頭上,進行個稅申報呢?
那宋生老師,如果說,我要計入固定資產(chǎn)車的成本,要不要加車購稅了
老師,我想問下24年暫估了一筆費用10萬,25年做了納稅調(diào)增補繳了稅款5000,實際上這是一筆假的暫估,不會到票,現(xiàn)在分錄怎么寫?之前做的分錄是借:管理費用10萬 貸:其他應(yīng)付款~法人10萬,如果直接沖掉不就讓25年的費用減少了嗎
這個月做的稅務(wù)登記,那是不是下個月開始報稅
老師您好,我們公司是個小規(guī)模納稅人,老板想調(diào)整一下他自己的工資,他想多交一些個人所得稅,這個工資是我們公司自己看著調(diào)嗎?老師您有現(xiàn)在的起征點和稅率嗎?
公司要我做財務(wù)負責人 上一個財務(wù)負責人把名字改成我的了 但是我一直沒有點這個確認 是不是我就還不算這家公司的財務(wù)負責人?
合同服務(wù)費的報價是不含稅單價 客戶也是支付了不含稅的服務(wù)費 現(xiàn)在客戶要求開票 稅點由客戶承擔 客戶不同意支付這合理嗎?
公司購買的易耗品是計主營業(yè)務(wù)成本,還是銷售費用?
稅收調(diào)查-、2025年上半年,本企業(yè)利潤同比有何變化? A.增長15%以上 B.增長5%-15% C.增長5%以內(nèi) D.下降5%以內(nèi) E.下降5%-15% F.下降15%以上 G.虧損 如果今年虧損,是不是直接選擇G虧損
八月份開的票,這個月才發(fā)現(xiàn)錯了怎么辦?
您好,找銷售方。開紅字發(fā)票。
對方已經(jīng)抵扣了
我這里不好開紅字發(fā)票了
。已經(jīng)抵扣的采購方填寫紅字信息表,銷售方根據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票。
說明單位名稱開錯了不影響抵扣
公司可以給個人開票嗎?
單位名開錯了,這發(fā)票是錯誤,發(fā)票不能抵扣。 單位可以給個人開發(fā)票。