同學(xué)你 好 關(guān)稅=1200000*20% 消費(fèi)稅=(1200000加 1200000*20%)/(1-10%)*10% 增值稅=(1200000加 1200000*20%)/(1-10%)*13%
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事高爾夫球及球具的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。2019年12月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)進(jìn)口聚氨酯面料一批,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格6萬元,繳納關(guān)稅0.39 萬元,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明稅款0.8307萬元。 (2)進(jìn)委托乙企業(yè)加工高爾夫球包100個(gè),支付加工費(fèi)2 萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額0.26 萬元。乙企業(yè)當(dāng)月同類高爾夫球包不含增值稅售價(jià)0.18萬元/個(gè)。 (3)將委托乙企業(yè)加工的 100 個(gè)高爾夫球包收回后全部銷售給某代理商,不含增值稅銷售額為25 萬元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.2 萬元。 (4)當(dāng)月購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.52 萬元。已知:增值稅稅率為13%;高爾夫球及球具的消費(fèi)稅稅率為10%。要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素計(jì)算消費(fèi)稅和增值稅
某公司進(jìn)口高爾夫球具,經(jīng)海關(guān)審定的到岸價(jià)為1200000元,關(guān)稅稅率20%,消費(fèi)稅稅率為10%,增值稅稅率13%,要求計(jì)算3種稅額。
某公司進(jìn)口高爾夫球具,經(jīng)海關(guān)審定的到岸價(jià)為1200000元,關(guān)稅稅率20%,消費(fèi)稅稅率為10%,增值稅稅率13%,要求計(jì)算3種稅額
某公司進(jìn)口高爾夫球車經(jīng)海關(guān)審定的到岸價(jià)為1200000,關(guān)稅稅率20%消費(fèi)稅率為10%增值稅稅率13%要求計(jì)算三種稅額
某高爾夫球具廠為增值稅一般納稅人,下設(shè)一非獨(dú)立核算的門市部,2021年10月份該廠將生產(chǎn)的一批成本價(jià)為70萬元的高爾夫球具移送門市部,門市部將其中的80%對外銷售,取得含增值稅銷售額為113萬元。已知高爾夫球具的消費(fèi)稅稅率為10%,成本利潤率10%,增值稅稅率為13%。計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅多少萬元
老師,長期股權(quán)投資公允價(jià)值基礎(chǔ)調(diào)整凈利潤,存貨轉(zhuǎn)固定折舊是只影響當(dāng)期還是每期都調(diào)整
5.31日之前一般納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。個(gè)體戶什么時(shí)候報(bào)經(jīng)營所得的年報(bào)。獨(dú)自企業(yè)什么時(shí)候報(bào)經(jīng)營所得的年報(bào)
老師,如果企業(yè)老板問我他應(yīng)該往回開什么樣的成本票可以抵扣銷項(xiàng)稅額,該怎么回答她,很明顯她肯定是要往回買成本票的,但我們是代理記賬公司,他的成本票怎么來的該要些什么資料
請問老師100/4%是什么意思呢
何江老師,可以的同學(xué),但你現(xiàn)在入了,將來也要調(diào)出來,因?yàn)闆]有票。這個(gè)將來也要調(diào)出來是要調(diào)到哪里去
公司給業(yè)務(wù)員買的手機(jī)是固定資產(chǎn)嗎?
想問下企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)更正申報(bào),是截止今天嗎?
第3問的n.為什么是1 2 3 2017年到2019年的現(xiàn)值之和與2019年2020年和2021年的領(lǐng)流量有什么關(guān)系,能幫忙畫時(shí)間軸嗎
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒扣回來,當(dāng)時(shí)他的分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行款。現(xiàn)在2025年了需要做平了怎么做分錄?
老師,為什么更改去年12月的增值稅申報(bào)表,會提示今年1-5月的報(bào)表也要更改的?