你好,你們上個(gè)月有發(fā)九月份的工資嗎?如果有的話在這個(gè)月申報(bào)。
老師,我們公司9月份發(fā)放6月份工資,那個(gè)稅是按照6月份工資重新核算從工資里面扣除還是按照6月份的個(gè)稅申報(bào)中的個(gè)稅從工資里面扣除?
老師,比如說有個(gè)員工是這個(gè)月一號(hào)來的,然后我們這邊給他買了1月份的社保,從他2月份的工資里面扣除,我應(yīng)該怎么做工資表???直接扣除兩個(gè)月社保,還是說在應(yīng)扣工資里面給他扣除一個(gè)月的個(gè)人社保,然后在社保那一欄里面給他扣除一個(gè)月,分開來。
這個(gè)月扣個(gè)稅不是扣10月份發(fā)9月份的工資嗎?然后有個(gè)員工是干到9.30離職的,那他的個(gè)稅這個(gè)月還要報(bào)嗎?因?yàn)槲覀兠看问沁@個(gè)月扣的個(gè)稅從他下個(gè)月發(fā)的工資里面扣的
老師,我們公司每月申報(bào)個(gè)稅后,個(gè)稅扣除金額下個(gè)月從員工工資里扣除,那上個(gè)月員工離職了,我這個(gè)月報(bào)的個(gè)稅就沒有辦法從員工工資扣除了,該怎么避免這個(gè)問題呢?需要
我們工資發(fā)放是次月發(fā)放上月,9月份新入職員工,他以前的工資發(fā)放模式和我們一樣,那現(xiàn)在我報(bào)9月份個(gè)稅,他在我單位的收入按零報(bào)(因?yàn)?月份工資10月份發(fā)放11月報(bào)稅),9月份的個(gè)稅他也還在原單位申報(bào),那9月份每月累計(jì)扣除收入5000豈不是兩個(gè)單位都算了?那這個(gè)在明年匯算清繳的時(shí)候自動(dòng)合并嗎?對(duì)納稅申報(bào)有什么影響?
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打?。?/p>
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
發(fā)了的?咋申報(bào),申報(bào)九月份的嗎?現(xiàn)在
那這個(gè)月申報(bào)了扣的個(gè)稅怎么辦 是公司承擔(dān)嗎
你好,還能找回個(gè)人嗎?問個(gè)人要現(xiàn)金。
那個(gè)有扣 我們工資壓了一個(gè)月 比如上個(gè)月10月份 報(bào)的是九月份個(gè)稅 我們發(fā)的是8月份工資 我做9月份工資 所以我報(bào)完稅該多少直接就在九月份工資表里面扣了
你能在當(dāng)月的工資里面扣除嗎?
算工資的時(shí)候,工資表出來了,你接著算出個(gè)稅來不就行了?算出應(yīng)發(fā)工資,實(shí)發(fā)工資。
就避免掉了以后職工離職的時(shí)候欠了你們的個(gè)稅。
下個(gè)月就正常報(bào)唄 還是我這里要把他下個(gè)月報(bào)的個(gè)稅也扣了 、
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
那就是說 我這個(gè)月已經(jīng)把他的個(gè)稅扣了是吧 就不用單獨(dú)再找他要個(gè)稅了是吧,下個(gè)月正常報(bào)是吧
對(duì)的是的,是這么做的。