關(guān)鍵是為哈要扣500費(fèi)用呢?
員工填寫(xiě)借款單(銀行付某個(gè)項(xiàng)目費(fèi)用)之后,拿回發(fā)票和借款金額相等,我還用不用再讓他寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單了
付款申請(qǐng)單的金額按應(yīng)付填寫(xiě)還是實(shí)付填寫(xiě)? 比如某個(gè)款項(xiàng)支付5000,扣除費(fèi)用500之后,付款申請(qǐng)單是按5000還是4500
比如報(bào)銷(xiāo)5000 轉(zhuǎn)賬費(fèi)用4.5 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上寫(xiě)5000 單獨(dú)寫(xiě)一張付款申請(qǐng)單手續(xù)費(fèi)4.5??還是寫(xiě)在一張單子上
支付寶轉(zhuǎn)賬付款,支付金額2031 .5元,支付寶掃碼付款立減0.22元,實(shí)際支付金額為2031.28元,如何做帳?另外,有退貨的,倉(cāng)庫(kù)直接接扣款,采購(gòu)申請(qǐng)付款也是按扣款后的金額申請(qǐng)付款,如何做帳?例如:貨款5000元,退貨300元,直接付款4700元
車(chē)間買(mǎi)東西或者支付的費(fèi)用,填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,還是付款申請(qǐng)書(shū)
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷(xiāo)售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
扣的是對(duì)方來(lái)消費(fèi)的掛賬款
就是從貨款里面扣除費(fèi)用,費(fèi)用是他來(lái)消費(fèi)沒(méi)結(jié)賬的
那就是申請(qǐng)付4500就第得了哈